Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/156 13.7.2021 Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  5,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/155 8.7.2021 Inzercia Petit Press, a.s. 35790253  37,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/154 9.7.2021 Stravné lístky Up Slovensko, s. r. o. 31396674  781,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/153 9.7.2021 Odpad 6/2021 FÚRA s.r.o 36211451  622,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/152 12.7.2021 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  42,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/151 9.7.2021 Elektrina KD,VO,obec Východoslovenská energetika a.s. 44483767  606,37 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/150 6.7.2021 Prevádzka mobilnej aplikácie júl 2021-jún 2021 adsupra s.r.o. 50144839  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/15 5.2.2021 Prenájom rohoží 1/2021 Lindström, s.r.o. 35742364  12,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/149 6.7.2021 pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  135,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/148 6.7.2021 Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní tender consult, s.r.o. 46247815  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/147 6.7.2021 Žiadosť o platbu MOPS 5/2021 AS EKO s.r.o. 47432063  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/146 2.7.2021 Zemný plyn innogy Slovensko s. r. o. 44291809  811,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/145 2.7.2021 Zodpovedná osoba GDPR GDPR Slovakia s.r.o. 51776901  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/144 30.6.2021 Vývoz jedlých olejov a tukov FÚRA s.r.o 36211451  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/143 29.6.2021 Služba CO2/2021 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/142 29.6.2021 Práca technika PO2/2021 Peter Vaľo 41847164  90,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/141 24.6.2021 Prenájom rohoží 6/2021 Lindström, s.r.o. 35742364  12,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/140 28.6.2021 Materiál Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  780,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/14 20.1.2021 Školenie k informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  45,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/139 3.6.2021 Vak pre deti paušál NPPRIM REPRE, s.r.o. 35810122  19,49 EUR 
Nastavenia cookies