|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/63 |
18.3.2021 |
Toner HP 973X čierna |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
313,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/62 |
24.3.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
10,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/61 |
17.3.2021 |
Práca technika PO 1/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/60 |
17.3.2021 |
Služba v CO 1/2021 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/6 |
13.1.2021 |
Informácie o dotáciách a grantoch na rok 2021 |
SAMNET-informačný systém |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/59 |
17.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 6.3.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
1 890,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/58 |
17.3.2021 |
neoznačené vrecia 2 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
118,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/57 |
12.3.2021 |
mesačný poplatok 2/2021 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/56 |
10.3.2021 |
Elektrina KD,VO,obec |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
772,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/55 |
29.1.2021 |
Doplatok FS rok 2020 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
16,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/54 |
8.3.2021 |
Diagnostické vyšetrenia zo dňa 27.2.2021 |
IVA COMPANY s. r. o. |
53559207 |
2 165,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/53 |
3.3.2021 |
Žiadosť o podporu formou dotácie na rok 2021 |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/52 |
10.3.2021 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/51 |
10.3.2021 |
Za výkon funkcie zodpovednej osoby |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/50 |
4.3.2021 |
Stravné listky 3/2021 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
1 014,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/5 |
11.1.2021 |
Spracovanierelevantnej štúdie k žiadosti o dotáciu |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
1 140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/49 |
5.3.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/48 |
5.3.2021 |
Prenájom rohoží 2/2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/47 |
4.3.2021 |
Odborné poradenstva pri verejnom obstarávaní |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/46 |
3.3.2021 |
Žiadosť o platbu MOPS za 1/2021 |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
100,00 EUR |