|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/22 |
7.2.2019 |
Práce strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/167 |
28.8.2019 |
Práce strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
660,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/272 |
16.12.2019 |
Práce strojom LB 110B |
Paľo |
43381251 |
315,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/210 |
3.9.2020 |
Práce strojom LB110B |
Paľo |
43381251 |
645,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/315 |
21.12.2020 |
Práce strojom LB110B |
Paľo |
43381251 |
480,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/173 |
2.8.2021 |
Práce strojom LB 110 B |
Paľo |
43381251 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/167 |
9.8.2022 |
Práce strojom LB 11 0B |
Paľo |
43381251 |
2 440,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/157 |
20.8.2018 |
Stan o rozmeroch 10x6 |
Palinský Ján, Ing. |
|
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/149 |
2.7.2020 |
Prevádzka mobilnrj aplikácie |
Palinský Ján, Ing. |
|
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/169 |
27.7.2020 |
tepovanie stoličiek |
Palinský Ján, Ing. |
|
310,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/90 |
12.5.2022 |
P-GSM900 repeater KW33F-GSM 5 |
PaedDr. Katarína Volčková Sláviková - VÝTVARNÝ ATELIÉR |
46443983 |
945,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
6 |
10.5.2022 |
Objednávka 6/2022 |
PaedDr. K. Volčková Sláviková - V.A |
46443983 |
945,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/168 |
30.7.2021 |
Dodávka a montáž 2 ks klimatizácii GREE |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
10 060,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/112 |
6.6.2022 |
Demontáž klimatizácie |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
1 092,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/125 |
20.6.2022 |
ME31-00/C4 wifi modul U-MATCH |
PaBMI s.r.o. |
52893031 |
840,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/129 |
27.6.2022 |
Demontáž osvetlenia KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
244,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/130 |
27.6.2022 |
Spotrebný materiál KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
210,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/132 |
27.6.2022 |
Montáž bleskovodu |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
6 125,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/157 |
25.7.2022 |
Služba KD |
Ondrej Šmiga - Sion Systems |
47800861 |
450,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/72 |
3.7.2013 |
piesok služby |
OLMANNSTAV spol.s.r.o. |
36169854 |
780,00 EUR |