| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/30 |
12.2.2024 |
Finančný spravodajca ročník 2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/191 |
4.9.2024 |
Finančný spravodajca ročník 2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/301 |
15.1.2025 |
Finančný spravodajca ročník 2024- vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
26,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/243 |
16.1.2026 |
Finančný spravodajca ročník 2025- vyúčtovanie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
41,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/127 |
13.7.2018 |
Odchyt a karatrnizácia psov za mesiac 6/2018 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
817/2025 |
17.7.2025 |
Zmluva na odchyt psov do karanténnej stanice |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/153 |
3.9.2025 |
Mesačný paušálny poplatok 8/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/174 |
7.10.2025 |
Mesačný paušálny poplatok 9/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/210 |
25.11.2025 |
Mesačný paušálny poplatok 10/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/225 |
5.12.2025 |
Mesačný paušálny poplatok 11/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2025/237 |
12.1.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 12/2025 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/26 |
6.2.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 1/2026 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2026/44 |
12.3.2026 |
Mesačný paušálny poplatok 2/2026 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
61,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
8.8.2023 |
Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
60,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/107 |
7.7.2017 |
Materiál DS |
PLYNROZ a.s.Sobrance |
00594482 |
149,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/145 |
14.11.2012 |
Polep tabule VO |
Plutko |
36580040 |
4,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/5 |
12.1.2016 |
DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ |
Plutko |
36580040 |
230,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/95 |
5.6.2018 |
Prenájom |
Plutko |
36580040 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/80 |
25.4.2019 |
Rúra Zn 60x2x3000mm |
Plutko |
36580040 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/49 |
14.5.2013 |
dodávka materiálu |
Plastimex Jozef Zavadský |
14324750 |
4 698,89 EUR |