|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/165 |
16.12.2015 |
Kúpa objektu Jednota |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
30 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/59 |
9.5.2012 |
Kuka nádoby 110 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 425,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/130 |
1.7.2019 |
Kryt zadného nárazníka IVECO |
AUTORICAMBI s. r. o. |
45567972 |
10,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/129 |
1.7.2019 |
Kryt svetla zad.IVECO |
Interlink, s.r.o. |
31574874 |
14,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/280 |
23.11.2021 |
Kronika s erbom |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
98,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/242 |
14.10.2021 |
Kredit |
Peoplefone Slovakia s.r.o. |
43942521 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/85 |
2.5.2024 |
krabica na drevenom podklade + doprava |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
43,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/23 |
13.2.2018 |
Kovová archivačná skriňa OY06 rozmer 199x140x43,5 |
A-WINGS,s.r.o |
46464107 |
508,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/162 |
19.9.2017 |
Kovová archivačná skriňa |
A-WINGS,s.r.o |
46464107 |
508,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/101 |
6.5.2020 |
Kotol KD |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
1 347,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/157 |
10.7.2020 |
Kotol KD |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
3 162,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/40 |
15.2.2019 |
Konzola na stenu |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
27,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/71 |
19.4.2022 |
Konvica |
NAY a.s. |
35739487 |
459,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/65 |
29.4.2016 |
Kontrola,servis,tlakové skúšky hasiacich prístrojo |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
92,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/182 |
2.10.2018 |
Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
345,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/107 |
22.8.2012 |
Kontrola kanalizácie prípojka OcÚ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
18,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/104 |
16.8.2012 |
Kontrola kanalizácie |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
18,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/205 |
7.10.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov,oprava |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
160,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/281 |
15.1.2024 |
Kontrola hasiacich prístrojov podľa kalkulačného |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
139,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/188 |
13.8.2021 |
Kontrola hasiacich prístrojov +nové HP |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
231,75 EUR |