|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/43 |
14.3.2022 |
Kazety HP , Toner |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
896,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/3 |
11.1.2021 |
Kazeta HP 973 X čierna 4 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
434,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/229 |
16.11.2018 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
296,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/244 |
11.12.2018 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
62,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/90 |
28.7.2015 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,purpurová,žltá |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
278,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/175 |
5.9.2019 |
Kazeta 4x |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
434,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/24 |
7.2.2019 |
Kancelárský materiál |
OFFICE DEPOT s.r.o. |
36192384 |
178,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/82 |
30.4.2019 |
Kancelárský materiál |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
142,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/276 |
19.12.2019 |
Kancelárský materiál |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
190,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/225 |
10.10.2024 |
kancelárske potreby - pečiatky |
Lukacek s.r.o. |
36586218 |
117,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/122 |
27.6.2019 |
Kancelárske potreby |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
49,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
12.1.2023 |
Kancelárske kreslo Relax béžová-starosta-173,34 € |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
308,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/99 |
13.8.2012 |
Kanalizačná prípojka OcÚ |
BONAM |
43852254 |
1 367,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/208 |
27.9.2022 |
Kameramanské služby |
FAVS Ivan Drobňak |
33884561 |
200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/246 |
18.10.2021 |
Kabel.sieť,konfigurácia siete |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
405,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/143 |
18.5.2020 |
Kábel Dvojlinka OFC Transparent 2x3,0mm2 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/83 |
22.8.2014 |
Jutová bandáž |
Agrona,spol.s.r.o.,sídlo Lodno 84 |
31612148 |
25,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/210 |
28.9.2022 |
Johnny WC a sanitárna technika-služba |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
144,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/66 |
25.6.2013 |
jese.listie dlažba na OcÚ |
Tomáš Čolovka KOVEX |
17302781 |
170,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/6 |
10.2.2011 |
Jednorazové poistné |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
81,25 EUR |