Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2020/157 10.7.2020 Kotol KD Pavol Mondok TERMO 30296056  3 162,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/261 3.11.2020 Protherm Medved a materiál KD Pavol Mondok TERMO 30296056  2 768,03 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/133 16.8.2016 Obrusy 60 ks a 8€ Tibor Farkaš - BELIVIE 30372704  480,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/197 17.8.2021 Obrusy 10x12 Tibor Farkaš - BELIVIE 30372704  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/146 8.8.2023 Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. 30414253  60,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/111 18.10.2013 výroba s montážov 3 ks prahy OcU EIDON - V7ROBA NÁBYTKU 30628885  102,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/42/054/594 31.3.2023 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných... Urad práce sociálnych vecí a rodiny Michalovce 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/42/010/41 19.10.2023 Dohoda č. 23/42/010/41 uzatvorená podľa §10, ods.3, ods. 4, ods.10, §26 ods. 2, písm. g a... /rad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce 30794536   
Detail Faktúra došlá DF2014/31 9.4.2014 Účtovné súvzťažnosti v samospráve Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650  26,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/58 12.6.2014 pracovný materiál Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650  11,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/23 26.2.2015 Príručka pre obecných a školských kronikárov Regionálne vzdelávacie centrum Košice 31268650  11,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/182 29.12.2015 Trovy exekúcie Mgr.Marcela Zummerová 31274871  132,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/88 9.6.2016 Trovy exekúcie Fyto Mgr.Marcela Zummerová 31274871  76,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/96 6.6.2023 Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné ŠEVT a.s. 31331131  39,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/116 14.7.2017 Poplatok za potvrdenie k auditu za rok 2016 Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/107 29.6.2018 poplatok za podklady k auditu Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/213 14.10.2019 Poplatok za podklady k auditu Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/254 22.10.2020 Poplatok za podklady k auditu Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2011 4.1.2011 Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 Eurest 31342809  40,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/8 17.2.2011 Guľáš 15 porcií Eurest 31342809  43,93 EUR 
Nastavenia cookies