|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/198 |
12.9.2022 |
Doprava futbalistov |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
152,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/212 |
5.10.2022 |
Doprava futbalistov -17.09. a 18.09.2022 |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
305,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/98 |
20.5.2022 |
Doprava hráčov |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
362,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/102 |
20.5.2022 |
Doprava hráčov |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
177,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/248 |
9.11.2022 |
Doprava hráčov |
DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |
36588181 |
468,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/92 |
6.5.2024 |
Doprava, manipulácia mechanickou rukou |
Godo s.r.o. |
50478052 |
61,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/49 |
4.5.2012 |
Doúčtovanie 1Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
0,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/153 |
14.8.2023 |
Dovoz vody cisternou - Deň obce |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
130,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/144 |
18.12.2013 |
DR práce |
Ladislav Lechman |
32673108 |
297,60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2/2011 |
4.1.2011 |
Drevené protišmykové schody do KD Žbince |
Mitrík Miloš |
40037312 |
100,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/87 |
25.5.2023 |
Drevený nápis-Mama 15ks-NP PRIM |
Raj pre deti s. r. o. |
53500989 |
15,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/128 |
10.7.2023 |
Druhý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
81,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/143 |
8.7.2022 |
druhý štvťrok ITVS |
KB PROTECT s.r.o. |
53396031 |
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/97 |
15.5.2024 |
držiak Stell Sho 5610 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
43,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/258 |
7.12.2023 |
Držiakvlajok na KD,nerez.zábradlie na schody v KD, |
Miroslav Maruňák |
41504399 |
1 314,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/150 |
7.7.2020 |
Dvere do KD |
JAVA NÁBYTOK, s.r.o. |
44182325 |
2 163,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/5 |
12.1.2016 |
DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ |
Plutko |
36580040 |
230,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
31.12.2013 |
El.energia 1.1.2013- 31.12.2013 nedoplatok |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
280,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/13 |
4.2.2013 |
El.energia 1.2.2013- 28.2.2013 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 482,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/44 |
6.5.2013 |
El.energia 1.3.2013- 31.5.2013 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 482,00 EUR |