Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/283 31.12.2019 Doplatok za rok 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503  32,57 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/25 10.2.2023 Doprava autobusom-Žbince-Drienica-lyžovačka TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 44792123  353,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/156 22.7.2022 Doprava fotbalistov TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 44792123  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/198 12.9.2022 Doprava futbalistov TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 44792123  152,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/212 5.10.2022 Doprava futbalistov -17.09. a 18.09.2022 TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. 44792123  305,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/98 20.5.2022 Doprava hráčov DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181  362,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/102 20.5.2022 Doprava hráčov DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181  177,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/248 9.11.2022 Doprava hráčov DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181  468,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/49 4.5.2012 Doúčtovanie 1Q SOcÚ Mesto Michalovce 00325490  0,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/153 14.8.2023 Dovoz vody cisternou - Deň obce Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  130,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/144 18.12.2013 DR práce Ladislav Lechman 32673108  297,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2/2011 4.1.2011 Drevené protišmykové schody do KD Žbince Mitrík Miloš 40037312  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/87 25.5.2023 Drevený nápis-Mama 15ks-NP PRIM Raj pre deti s. r. o. 53500989  15,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/128 10.7.2023 Druhý štvrťrok 2023-Poradenská činnosť v zmysle KB PROTECT s.r.o. 53396031  81,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/143 8.7.2022 druhý štvťrok ITVS KB PROTECT s.r.o. 53396031  0,00  
Detail Faktúra došlá DF2023/258 7.12.2023 Držiakvlajok na KD,nerez.zábradlie na schody v KD, Miroslav Maruňák 41504399  1 314,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/150 7.7.2020 Dvere do KD JAVA NÁBYTOK, s.r.o. 44182325  2 163,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/5 12.1.2016 DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ Plutko 36580040  230,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/156 31.12.2013 El.energia 1.1.2013- 31.12.2013 nedoplatok Východoslovenská energetika a,s, 36211222  280,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/13 4.2.2013 El.energia 1.2.2013- 28.2.2013 Východoslovenská energetika a,s, 36211222  1 482,00 EUR 
Nastavenia cookies