| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/107 | 24.10.2014 | Vyúčtovanie za 3Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 2,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/108 | 24.10.2014 | Preddavok na 4Q | Mesto Michalovce | 00325490 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/106 | 21.10.2014 | spracovanie o hláseni odpadu | FÚRA s.r.o | 36211451 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/102 | 16.10.2014 | mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/103 | 16.10.2014 | mobil pracovníčky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/105 | 15.10.2014 | Antivirus na 24 mesiac | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/104 | 8.10.2014 | pevná linka KD,obec | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/101 | 6.10.2014 | splatka plynu 10/2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/100 | 3.10.2014 | stravné lístky10/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 574,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/99 | 2.10.2014 | vývoz odpadu 9/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 575,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/97 | 30.9.2014 | Bezpečnostnotechnické služby 3 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/94 | 29.9.2014 | oprava tlačiarne | SICCO s.r.o. | 36786942 | 113,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/95 | 26.9.2014 | Vodné, stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/96 | 26.9.2014 | Vodné, stočnéobec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 100,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/98 | 20.9.2014 | Prevádzkové náklady | Obec Slavkovce | 00325775 | 219,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/92 | 18.9.2014 | mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/93 | 18.9.2014 | mobil pracovníčky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/91 | 15.9.2014 | pera | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/90 | 11.9.2014 | oprva OPEL | WINKLER,s.r.o. | 36179868 | 285,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/88 | 8.9.2014 | pevná linka KD | Slovak Telecom | 35763469 | 24,06 EUR |