| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/127 | 9.12.2014 | 2x pneumatiky traktor | Ladislav Kováč | 43510795 | 760,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/124 | 8.12.2014 | splatka plynu 12/2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/125 | 8.12.2014 | Bezpečnostnotechnické služby 4 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/126 | 8.12.2014 | pevná linka KD,obec | Slovak Telecom | 35763469 | 50,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/119 | 5.12.2014 | stravné lístky12/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 495,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/120 | 2.12.2014 | vývoz odpadu 11/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 408,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/121 | 1.12.2014 | odvoz odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/122 | 1.12.2014 | školenie Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 297,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/133 | 1.12.2014 | systemova podpora | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 560,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/123 | 26.11.2014 | APPLE IPHONE 6 16 G telefón starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/117 | 17.11.2014 | mobil starosta | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 46,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/118 | 17.11.2014 | mobil pracovníčky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 11,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/115 | 12.11.2014 | pevná linka KD,obec | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/116 | 12.11.2014 | stolové kalendáre 20x2,40 | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 51,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/112 | 7.11.2014 | vývoz odpadu 10/2014 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 405,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/111 | 6.11.2014 | splatka plynu 11/2014 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 566,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/114 | 6.11.2014 | poukážky 120 x5 € | COOP Jednota Michalovce | 00169099 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/110 | 5.11.2014 | stravné lístky 8/2014 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 475,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/113 | 3.11.2014 | Elektrina 01.01.2014-28.02.2014 | Východoslovenská energetika a,s, | 36211222 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/109 | 27.10.2014 | služby matrika | Ives | 00162957 | 25,09 EUR |