| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/76 | 30.6.2015 | Poradenské služby za rok 2015 6/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/77 | 29.6.2015 | Vodné, stočné do 22.6.2015 KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 79,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/78 | 29.6.2015 | Vodné, stočné do 22.6.2015 obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 39,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/79 | 29.6.2015 | Vodné stočné do 22.6.2015 obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 6,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/75 | 24.6.2015 | Nálepky FÚRA 30 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/68 | 15.6.2015 | Bezpečnostnotechnické služby 1Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/69 | 15.6.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 2Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/70 | 15.6.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/72 | 15.6.2015 | Nálepky DHZ Žbince | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/67 | 11.6.2015 | Poradenské služby za rok 2015 5/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/73 | 11.6.2015 | Vývoz odpadu 5/2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 385,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/74 | 11.6.2015 | Pevná linka 5/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/71 | 6.6.2015 | Plyn 6/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/62 | 5.6.2015 | Stravné lístky6/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 548,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/65 | 1.6.2015 | Videozáznam 90.výročie DHZ Žbince | FAVS Ivan Drobňak | 33884561 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/66 | 1.6.2015 | Oplechovanie autobusových zastaviek podľa dohody 2 | Miroslav Maruňák | 41504399 | 792,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/64 | 29.5.2015 | Zverejnenie dokumentov r.2015 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/63 | 28.5.2015 | Taška plastová s púotlačou | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 47,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/61 | 25.5.2015 | Nálepky FÚRA 30 ks | FÚRA s.r.o | 36211451 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/59 | 17.5.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |