| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/127 | 12.10.2015 | Projektová dokumentácia KD | C-H Projekt s.r.o. | 46017232 | 660,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/124 | 9.10.2015 | Pevná linka 8/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/125 | 9.10.2015 | Stavebný odpad | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 291,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/126 | 9.10.2015 | Vodné stočné do 23.6.2015 do 30.9.2015 obec | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 384,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/123 | 7.10.2015 | Čalúnenie lavíc DS | Ladislav Polák | 14333635 | 445,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/122 | 6.10.2015 | Plyn 10/2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 5.10.2015 | Materiál | INGEMA s.r.o. | 36575411 | 160,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/121 | 5.10.2015 | Vývoz odpadu 9 /2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 659,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/120 | 2.10.2015 | Poradenské služby za rok 2015 9/2015 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/119 | 30.9.2015 | Stravné lístky 10/2015 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 548,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/114 | 28.9.2015 | Vodné stočné do 22.9.2015 DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 9,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/115 | 28.9.2015 | Vodné stočné do 22.9.2015 KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 114,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/116 | 25.9.2015 | Úmrtný list,tlačivá matrika | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 14,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/112 | 22.9.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/113 | 22.9.2015 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/131 | 21.9.2015 | Výmena oleja a filtra OPEL | AUTOTIP | 35832789 | 71,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/110 | 18.9.2015 | Bezpečnostnotechnické služby 3Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/111 | 18.9.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 3Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/117 | 17.9.2015 | PVC rúra | Ján PAULOČÍK -PSS | 35452803 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/108 | 16.9.2015 | Oprava plotu pri cintoríne | Tomáš Koreň | 32674368 | 75,00 EUR |