|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/28 |
8.3.2013 |
Vývoz odpadu 2/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
406,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/29 |
8.3.2013 |
Pevná linka obec a KD2/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
62,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/27 |
5.3.2013 |
Stravné lístky 2/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
415,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/26 |
26.2.2013 |
oprava zariadenia KD |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
198,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/24 |
25.2.2013 |
zverejnenie dokumentov |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/25 |
25.2.2013 |
Valec,tonery do tlačiarne |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
781,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/21 |
15.2.2013 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
46,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/22 |
15.2.2013 |
Mobil pracovníčky |
Slovak Telecom |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/23 |
14.2.2013 |
Oprava ponorného čerpadla |
Kundrat |
35025344 |
175,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/20 |
12.2.2013 |
Servis plynových spotrebičov a revízia spotrebičov |
Róbert Ďurčak |
46675604 |
498,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/17 |
8.2.2013 |
Vývoz odpadu 1/2013 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
405,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/18 |
8.2.2013 |
Autorská odmena SOZA |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/19 |
8.2.2013 |
Pevná linka 1/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
111,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/15 |
6.2.2013 |
Plyn 2/2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
643,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/16 |
5.2.2013 |
Stravné lístky 2/2013 |
SODEXHO Pass SR,s.r.o |
35741350 |
415,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/13 |
4.2.2013 |
El.energia 1.2.2013- 28.2.2013 |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
1 482,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/14 |
4.2.2013 |
Oprava el. sporáka v KD |
J.Valiska Timečko |
17303010 |
87,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/10 |
30.1.2013 |
Spracovanie hlásení o odpadoch |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
14,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/11 |
30.1.2013 |
Náklady SocÚ Vinné na rok 2013 |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
662,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/12 |
25.1.2013 |
Elektrická energia za rok 2012 - garáž |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
80,64 EUR |