| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/49 | 5.4.2016 | Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu | Richard Krajčík | 37396196 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/50 | 5.4.2016 | Fólie, nálepky Žbince | Ing.Dušan Grigeľ | 32682760 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/51 | 5.4.2016 | Toner | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 255,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/48 | 4.4.2016 | Zemný plyn 4/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 563,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/54 | 4.4.2016 | Odborné poradenstvo 2/2016 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/45 | 30.3.2016 | Jedálne kupóny 4/2016 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 589,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/46 | 30.3.2016 | Vodné, stočné obec,KD | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 233,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/47 | 30.3.2016 | Vodné, stočné DS | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 11,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/44 | 29.3.2016 | Zemný plyn nedoplatok rok 2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 864,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/42 | 23.3.2016 | Služba -zverejnenie dokumentov 1.1.2016-31.12.2016 | j2-net,s.r.o. | 36776998 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/43 | 23.3.2016 | Materiál VPP | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 163,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/40 | 18.3.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/41 | 18.3.2016 | Práce technika PO | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/38 | 16.3.2016 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 44,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/39 | 16.3.2016 | Mobil starosta | Slovak Telecom | 35763469 | 49,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/36 | 11.3.2016 | Piesok viaty,štrk riečny 0-22,doprava | Befor- Július Barč-Ivana | 36217697 | 173,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/35 | 9.3.2016 | Materiál VPP | Tomáš Čolovka KOVEX | 17302781 | 145,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/34 | 7.3.2016 | Príves PN1 02DN 131x256 750 kg | UNIKOL spol.s.r.o | 31670873 | 947,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/37 | 4.3.2016 | Pevná linka obec,KD | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/31 | 3.3.2016 | Odborné poradenstvo 2/2016 | tender consult, s.r.o. | 46247815 | 100,00 EUR |