|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/130 |
16.12.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
45,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/131 |
16.12.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/132 |
15.12.2014 |
ohňostroj |
Ing.Petra Masárová |
45859329 |
347,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
12.12.2014 |
Audit účtovníctva a ročnej závierky za rok 2013 |
Ing.Vladimír Ladič |
17306370 |
700,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/127 |
9.12.2014 |
2x pneumatiky traktor |
Ladislav Kováč |
43510795 |
760,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/124 |
8.12.2014 |
splatka plynu 12/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/125 |
8.12.2014 |
Bezpečnostnotechnické služby 4 Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
8.12.2014 |
pevná linka KD,obec |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/119 |
5.12.2014 |
stravné lístky12/2014 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
495,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/120 |
2.12.2014 |
vývoz odpadu 11/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
408,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/121 |
1.12.2014 |
odvoz odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/122 |
1.12.2014 |
školenie Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
297,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/133 |
1.12.2014 |
systemova podpora |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/123 |
26.11.2014 |
APPLE IPHONE 6 16 G telefón starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
99,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/117 |
17.11.2014 |
mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
46,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/118 |
17.11.2014 |
mobil pracovníčky |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11,93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/115 |
12.11.2014 |
pevná linka KD,obec |
Slovak Telecom |
35763469 |
50,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/116 |
12.11.2014 |
stolové kalendáre 20x2,40 |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
51,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/112 |
7.11.2014 |
vývoz odpadu 10/2014 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
405,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/111 |
6.11.2014 |
splatka plynu 11/2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
566,00 EUR |