| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/1 | 7.1.2016 | Finančný spravodajca ročník 2016 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/4 | 6.1.2016 | Zemný plyn 1/2016 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/2 | 5.1.2016 | Toner do tlačiarne Laser Jet Pro MFP M 127fn | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 126,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/177 | 31.12.2015 | Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 | Peter Vaľo | 41847164 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/178 | 31.12.2015 | Komunálny odpad december 2015 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 454,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/179 | 31.12.2015 | Pevná linka 12/2015 obec ,KD | Slovak Telecom | 35763469 | 50,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/181 | 31.12.2015 | Vyúčtovanie 4Q SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 73,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/185 | 31.12.2015 | Vodorovné premiestnenie a výdaj recyklovaného | CSM-STAV | 36206016 | 357,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/176 | 30.12.2015 | Zemné práce | Paľo | 43381251 | 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/186 | 30.12.2015 | PRV2014-2020obce 7.2 vypracovanie ŽoNFP/odmena | Premier Consulting EU,s.r.o. | 48231657 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/187 | 30.12.2015 | PRV2014-2020obce 7.2 štúdia uskutočniteľnosti | Premier Consulting EU,s.r.o. | 48231657 | 1 075,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/175 | 29.12.2015 | audit za rok2014 /2 platba/ | Ing.Vladimír Ladič | 17306370 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/182 | 29.12.2015 | Trovy exekúcie | Mgr.Marcela Zummerová | 31274871 | 132,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/170 | 28.12.2015 | Vodné stočné do 17.12.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 4,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/171 | 28.12.2015 | Vodné stočné do 17.12.2015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | 326,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/172 | 28.12.2015 | Zasklenenie vchodových dverí KD | Michal Gajdula GAMA-TAX | 10717714 | 80,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/173 | 28.12.2015 | Výpracovanie autorizovaných kúpných zmlúv | Advokatská kancelária | 35550589 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/174 | 28.12.2015 | Oprava cestných výtlkov | Vladimír Janičina- Janeko | 33159033 | 3 594,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/168 | 18.12.2015 | Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom | Technické a zahradnícke služby mesta | 00186490 | 165,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/165 | 16.12.2015 | Kúpa objektu Jednota | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 30 000,00 EUR |