Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/117 17.7.2017 Predprojektové polohopisné zameranie Badida 14328810  278,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/90 28.7.2015 Kazeta EPSON čierna,modrá,purpurová,žltá DECENT SC. s.r.o. 31685064  278,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/215 18.12.2017 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  279,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/38 3.3.2020 Materiál KD Peter Bajus PEI-TERM 43190201  279,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/65 1.6.2015 Videozáznam 90.výročie DHZ Žbince FAVS Ivan Drobňak 33884561  280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/156 31.12.2013 El.energia 1.1.2013- 31.12.2013 nedoplatok Východoslovenská energetika a,s, 36211222  280,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/183 20.1.2016 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  281,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2409231291 2.10.2023 poistná zmluva skupinového úrazového poistenia Generali Poisťovňa 54228573  281,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/79 11.5.2018 Elektrina - 42018 KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  283,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/183 18.11.2016 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  283,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/99 14.6.2018 El.energia KD,Vo,obecný dom Východoslovenská energetika a.s. 44483767  283,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/41 13.3.2023 Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN 47687908  284,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/241 11.12.2018 Elektrina 10/2018 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  284,84 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/90 11.9.2014 oprva OPEL WINKLER,s.r.o. 36179868  285,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/114 7.6.2022 Strední virtuální prohlídka STREEWVIEW CZECH s.r.o. 08619671  287,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/273 1.11.2021 Termostatická hlavica,licencia synology Alza.sk s. r. o. 36562939  287,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/95 9.8.2012 Záhradný obrubník Tomáš Čolovka KOVEX 17302781  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/133 9.12.2013 Systémová podpora URBIS/01.12.2013-30.11.2014/ MADE spol. s r.o. 36041688  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/57 2.4.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/195 6.9.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  288,00 EUR 
Nastavenia cookies