|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/117 |
17.7.2017 |
Predprojektové polohopisné zameranie |
Badida |
14328810 |
278,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/90 |
28.7.2015 |
Kazeta EPSON čierna,modrá,purpurová,žltá |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
278,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/215 |
18.12.2017 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
3.3.2020 |
Materiál KD |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
279,96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/65 |
1.6.2015 |
Videozáznam 90.výročie DHZ Žbince |
FAVS Ivan Drobňak |
33884561 |
280,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/156 |
31.12.2013 |
El.energia 1.1.2013- 31.12.2013 nedoplatok |
Východoslovenská energetika a,s, |
36211222 |
280,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/183 |
20.1.2016 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
281,84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2409231291 |
2.10.2023 |
poistná zmluva skupinového úrazového poistenia |
Generali Poisťovňa |
54228573 |
281,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/79 |
11.5.2018 |
Elektrina - 42018 KD |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
283,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/183 |
18.11.2016 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
283,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/99 |
14.6.2018 |
El.energia KD,Vo,obecný dom |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
283,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/41 |
13.3.2023 |
Revízia výťahu SGNV 500 plošiny a brány |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
284,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/241 |
11.12.2018 |
Elektrina 10/2018 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
284,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/90 |
11.9.2014 |
oprva OPEL |
WINKLER,s.r.o. |
36179868 |
285,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/114 |
7.6.2022 |
Strední virtuální prohlídka |
STREEWVIEW CZECH s.r.o. |
08619671 |
287,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/273 |
1.11.2021 |
Termostatická hlavica,licencia synology |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
287,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/95 |
9.8.2012 |
Záhradný obrubník |
Tomáš Čolovka KOVEX |
17302781 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/133 |
9.12.2013 |
Systémová podpora URBIS/01.12.2013-30.11.2014/ |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/57 |
2.4.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
288,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/195 |
6.9.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
288,00 EUR |