|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/173 |
2.8.2021 |
Práce strojom LB 110 B |
Paľo |
43381251 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5190058534 |
5.4.2023 |
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu §54 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/68 |
27.4.2023 |
Vypracovanie žiadosti o nenávratný fin.príspevok |
AS EKO s.r.o. |
47432063 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/219 |
23.10.2023 |
Vystúpenie Mužskej folklórnej speváckej skupiny |
Mužská folklórna spevácka skupina HNOJŇAŇE z MIHAĽOVEC |
35561530 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/155 |
24.7.2024 |
Náplň Hel 20 l - Deň obce |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/199 |
10.9.2024 |
Spracovanie žiadosti k envirofonde |
Project Advisor s.r.o. |
54962960 |
300,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/199 |
12.12.2016 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
300,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/58 |
12.4.2011 |
stravné lístky |
SODEX PASS SR,s.r.o |
35741350 |
301,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/66 |
28.4.2017 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
302,19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/112 |
14.6.2019 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
302,47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/158 |
9.8.2019 |
Elektrina nedoplatok |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
302,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/180 |
30.10.2017 |
Odvoz odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
304,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/21 |
11.2.2019 |
Elektrina 12019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
304,69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/212 |
5.10.2022 |
Doprava futbalistov -17.09. a 18.09.2022 |
TRIMEDICAL Pharm L.M. s.r.o. |
44792123 |
305,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/82 |
25.4.2024 |
Beton, doprava betonu |
FEDKAR s.r.o. |
36595560 |
306,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/54 |
26.3.2024 |
Skutočná spotreba vody od 27.09.23 do 20.03.24 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
306,88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/131 |
11.7.2019 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
307,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/6 |
12.1.2023 |
Kancelárske kreslo Relax béžová-starosta-173,34 € |
Kancelária 24h s. r. o. |
46493000 |
308,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/259 |
23.11.2022 |
Vyúčtovanie nákladov SOÚ za III.Q/2022 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
308,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/230 |
1.10.2020 |
Vodné obec,KD,obecný dom |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
309,45 EUR |