|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/10 |
23.1.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/35 |
21.2.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-2.skupina |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/62 |
3.4.2024 |
Program Cintorín ver. 1.77 s naplnenou databázou |
EXCO-HN, s.r.o. |
36472301 |
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KD-2/2024 |
29.5.2024 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Iveta Ujlakyová |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/228 |
11.10.2024 |
Účinkovanie na Dni úcty k starším - Mihaľovčan |
Folklórna skupina Mihaľovčan |
56357664 |
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/135 |
4.11.2015 |
Vývoz odpadu 10 /2015 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
250,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/158 |
14.9.2017 |
Materiál VPP -furik ,nasada ryľová.hrable |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
251,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/138 |
2.8.2018 |
Tonery HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
251,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/54 |
1.4.2019 |
Oprava VO -materiál a montažné práce |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
252,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/51 |
5.4.2016 |
Toner |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
255,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/175 |
29.7.2021 |
Yealink W56H IP DECT ručka pro W60P,W56P,W52P |
Dávid Vorčák |
41964012 |
256,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/119 |
29.7.2016 |
Materiál |
Peter Bajus PEI-TERM |
43190201 |
256,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/151 |
11.9.2017 |
Pero,vlajky |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
257,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/148 |
9.8.2023 |
Reprezentačné-Deň obce-Topkola, pivo Šariš |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
257,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/126 |
17.6.2022 |
Čistenie kanalizácie |
MH LINE s.r.o. |
51915804 |
258,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/56 |
9.5.2012 |
Valec, toner tlačiareň HP 2820 |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
260,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/42 |
13.3.2023 |
Materiál na opravu a oprava mot. kosačky |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
260,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/78 |
18.4.2019 |
Materiál |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. |
31633200 |
261,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/194 |
17.8.2021 |
BEKO BU 1153HCN chladnička starosta |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
261,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/150 |
13.8.2018 |
El.energia KD,Vo,obecný dom |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
263,14 EUR |