Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/235 30.11.2018 Stavebný materiál MK PROTRANS SK s.r.o. 47455420  208,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/217 25.10.2019 Vytýčenie plynovodu SPP - distribúcia, a.s. 35910739  209,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/89 10.5.2022 Údržba akvária Július Mišľan ml. 43531954  209,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/101 10.5.2021 neoznačené vrecia 4 /2021 FÚRA s.r.o 36211451  209,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/51 5.4.2011 plyn obec Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/9 22.1.2016 Oprava čerpadla ZETOR 3113 Róbert Labaška STOP DIESEL 35026855  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/130 27.6.2022 Spotrebný materiál KD Ondrej Šmiga - Sion Systems 47800861  210,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/13 2.2.2024 Elektrina DS-01.01.2024-29.02.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  211,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/89 2.5.2024 Elektrina DS-01.03.2024-31.05.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  211,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/164 5.8.2024 Elektrina DS-01.06.2024-31.08.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  211,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/236 4.11.2024 Elektrina DS-01.09.2024-30.11.2024 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  211,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/24 29.2.2012 Zimná údržba Paľo 43381251  211,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/147 19.9.2016 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  213,31 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/43 10.4.2015 Okno 785x 1190,okno 785x 1190 Tomasz Jan Zygmunt AGAL 35559489  213,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/41 21.2.2019 Oprava čerpadla traktor Róbert Labaška STOP DIESEL 35026855  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/186 28.8.2024 Domeranie plynovodu na Školská ulica STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. 45353221  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/58 9.4.2018 Poplatok za pripojenie - zbrojnica SPP - distribúcia, a.s. 35910739  216,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/136 8.7.2022 Stavebný materiál PROTRANS SK s.r.o. 47455420  217,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/73 13.5.2016 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 44483767  217,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/98 20.9.2014 Prevádzkové náklady Obec Slavkovce 00325775  219,42 EUR 
Nastavenia cookies