|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/118 |
14.9.2012 |
Materiál VPP |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
185,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/55 |
31.3.2020 |
Vodné obec,KD,obecný dom |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
186,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/37 |
16.4.2014 |
náplň |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
187,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/123 |
4.8.2016 |
Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
189,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/62 |
17.6.2013 |
reproduktory |
Edu Work,s.r.o |
36254118 |
190,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/264 |
14.12.2023 |
Práce s plošinou, orezávka stromov, konárov |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
54178231 |
190,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/90 |
13.6.2016 |
Elektrina VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
190,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/276 |
19.12.2019 |
Kancelárský materiál |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
190,34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/198 |
12.8.2021 |
BEKO BIM 22300X elektrická rúra |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
190,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/78 |
12.8.2014 |
spinač VO |
ELTIS electronic,spol.s.r.o |
36317373 |
191,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/76 |
19.5.2016 |
Čistiace |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
192,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/185 |
28.9.2018 |
Vodné,stočné obec,KD,obecný dom |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
192,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/122 |
7.6.2021 |
Olej- služba |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
193,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/117 |
4.6.2021 |
Nebezpečný Odpad |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
193,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/72 |
21.4.2022 |
TPLINK TL-WA850RE-TP-LINK |
NAY a.s. |
35739487 |
193,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/318 |
7.12.2020 |
SOFTVÉR Synology Nas 4 licencia pre IP kamery |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
193,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/4 |
2.1.2019 |
AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 |
Michal Palcút - PALPLAST |
37025376 |
194,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/84 |
16.5.2023 |
Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
195,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/10 |
24.1.2023 |
Toner HP CF283A - 1 ks |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
195,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/34 |
17.2.2021 |
Toner HP CF226X,9000 strán |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
195,70 EUR |