Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/117 4.6.2021 Nebezpečný Odpad FÚRA s.r.o 36211451  193,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/72 21.4.2022 TPLINK TL-WA850RE-TP-LINK NAY a.s. 35739487  193,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/318 7.12.2020 SOFTVÉR Synology Nas 4 licencia pre IP kamery Alza.sk s. r. o. 36562939  193,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/4 2.1.2019 AGRO fólia 12x25m,hrúbka 0,17 Michal Palcút - PALPLAST 37025376  194,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/84 16.5.2023 Oprava optickej kabeláže kamerového systému obce Real Security, s. r. o. 47314001  195,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/10 24.1.2023 Toner HP CF283A - 1 ks DECENT SC. s.r.o. 31685064  195,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/34 17.2.2021 Toner HP CF226X,9000 strán DECENT SC. s.r.o. 31685064  195,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/68 28.6.2013 vodné .stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  196,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/113 14.6.2019 Elektrina 52019 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  196,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/26 26.2.2013 oprava zariadenia KD Syteli spol.s.r.o 36173975  198,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/156 21.8.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  199,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/326 31.12.2021 Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  199,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/146 1.8.2019 Vyúčtovanie SOÚ 2Q Mesto Michalovce 00325490  199,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/62 3.5.2011 splátka plynu obec Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/109 31.8.2012 Materiál pre AČ Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/154 31.12.2013 Za službu Lungo Mare,s.r.o 47450126  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/138 2.11.2015 Audit za rok2014 /1 platba/ Ing.Vladimír Ladič 17306370  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/222 7.11.2018 Služby za mesiac september,október 2018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/101 5.6.2019 Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/151 7.8.2019 Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Nastavenia cookies