|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/133 |
14.8.2017 |
EL.energia VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
168,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/52 |
9.3.2022 |
SEDCO MŠ paušál |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
168,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
26.7.2018 |
Zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
169,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/246 |
29.11.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
169,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/66 |
25.6.2013 |
jese.listie dlažba na OcÚ |
Tomáš Čolovka KOVEX |
17302781 |
170,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/331 |
30.12.2020 |
neoznačené vrecia 12 /2020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
170,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/228 |
6.10.2021 |
pevná linka obec,KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
171,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/81 |
14.5.2018 |
Pohár |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
171,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/162 |
31.12.2012 |
Vodné obec |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
171,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/132 |
14.7.2019 |
Elektrina 62019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
172,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/153 |
22.7.2024 |
Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
172,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/100 |
26.6.2017 |
Montáž vodomernej zostavy |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
173,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/6 |
17.1.2020 |
práce spojené s demontážou a montážou |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
173,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/36 |
11.3.2016 |
Piesok viaty,štrk riečny 0-22,doprava |
Befor- Július Barč-Ivana |
36217697 |
173,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/204 |
10.10.2023 |
Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
174,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/111 |
3.6.2022 |
Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov |
Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom |
00325953 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/15 |
2.2.2023 |
Elektrina DS - 01.01.-28.02.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/73 |
2.5.2023 |
Elektrina DS - 01.03.-31.05.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/103 |
12.6.2023 |
Vyúčtovanie za I.Q/2023 SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
175,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/141 |
2.8.2023 |
Elektrina DS - 01.06.-31.08.23 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
175,00 EUR |