|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
16.8.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
2.10.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/130 |
23.7.2018 |
vyúčtovanie SO za 2 2018 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
156,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/125 |
2.7.2019 |
Vodné,stočné ,obec, KD |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
156,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/159 |
27.7.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
156,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/115 |
5.6.2024 |
Pneumatika s dušou, duša na vozík DS |
Ladislav Kováč |
43510795 |
157,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/213 |
20.9.2021 |
neoznačené vrecia 8 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
157,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/15 |
1.2.2022 |
udrzba akvaria |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
157,15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/306 |
14.12.2021 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
157,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/89 |
3.9.2014 |
oprava OPEL |
AUTOTIP |
35832789 |
158,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/134 |
13.10.2015 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu ramenovým nakladačom |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
158,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/101 |
14.8.2012 |
Preprava sute |
Peter Ferenc |
32689390 |
158,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/224 |
29.10.2019 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu |
Technické a zahradnícke služby mesta |
00186490 |
158,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/122 |
17.7.2017 |
EL.energia VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
159,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/79 |
24.5.2011 |
oprava verejného osvetlenia |
Ing.Ján Blaho- EDISON |
33270473 |
159,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/153 |
13.7.2020 |
neoznačené vrecia |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
159,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/163 |
19.7.2021 |
neoznačené vrecia 6 /2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
159,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/142 |
3.8.2018 |
Školné za základnú prípravu členov HJ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/205 |
7.10.2019 |
kontrola hasiacich prístrojov,oprava |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
160,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/66 |
6.5.2011 |
vyvoz ramenovým nakladačom |
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce |
00186490 |
160,29 EUR |