Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/208 27.9.2022 Kameramanské služby FAVS Ivan Drobňak 33884561  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/24 9.2.2024 Pomocné práce pri spracovaní účtovníctva za IV.Q Gemini consult s.r.o. 46329692  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/28 12.2.2024 Spracovanie záverečnej žiadosti o platbu, AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/80 25.4.2024 credit - pevná linka OCU Peoplefone Slovakia s.r.o. 43942521  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2024 11.9.2024 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žbince v roku 2024 pre ZO Sliepkovce... ZO Sliepkovce SZCH 00178322803  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/115 21.6.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-hrable,vedro, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  201,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/137 25.7.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-okuliare, rukavice Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  201,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/279 15.1.2024 Vrecia na komunálny odpad - 105 ks a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  201,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/153 18.9.2017 EL.energia VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  201,72 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/287 30.11.2021 Testy NOVOPHARM s.r.o. 43968619  202,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/78 8.3.2020 Materiál Alza.sk s. r. o. 36562939  202,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/100 23.5.2022 Príspevok do SoÚ Mesto Michalovce 00325490  203,08 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/94 9.5.2019 Odchyt karantenizácia psov za mesiac 42019 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  205,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/71 6.4.2021 Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  205,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/136 22.6.2021 Koberec Abeceda DOMOS SLOVAKIA, s.r.o. 36590487  205,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/101 31.8.2015 Výroba revíznej šachty Plastchem,s.r.o. 36577570  206,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/170 10.9.2018 Elektrina 08/2018 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  206,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/185 6.8.2020 Montáž sieti proti hmyzu KD Jozef Hadek 34565566  207,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/245 28.11.2019 Toner HP CF 226X,9000 strán DECENT SC. s.r.o. 31685064  207,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/77 17.5.2017 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  208,01 EUR 
Nastavenia cookies