Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/35 9.3.2018 Spracovanie výzvy Podpora rozvoja športu 2018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/39 6.3.2019 Vypracovanie žiadosti Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/308 20.12.2021 Plachta na zakrytie fantány Ľubomír Smoliga 32672471  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/29 12.2.2024 Vypracovanie aktualizácie rozpočtu a projektovej BOSKOVs.r.o. 46461701  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/165 18.10.2016 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  242,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/129 27.6.2022 Demontáž osvetlenia KD Ondrej Šmiga - Sion Systems 47800861  244,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/59 6.4.2023 Grafické spracovanie a tlač:Občasník A, 4/4-200 ks TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. 54441161  245,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/247 30.11.2023 Grafické spracovanie a tlač:Občasník A3,4/4-200 ks TLAČIAREŇ POLYGRAFIA s.r.o. 54441161  245,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/62 17.4.2017 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  246,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/3 10.1.2013 Občerstvenie mariášový, stolnotenisový turnaj EUREST,spol.s.r.o 31342809  248,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/34 14.2.2017 APPLE IPHONE 7 128 Slovak Telekom, a.s. 35763469  249,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/78 31.5.2016 Akumulátorová vŕtačka Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  249,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/13 1.2.2016 Zaklenie autobusovej zastávky v obci Sklenarstvo KALAJ,s.r.o 46448551  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/19 18.1.2018 Školenie zamestnancov miestnej občianskej ROZVOJ SPIŠA n.o. 35582537  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2408921576 8.3.2023 povinné zmluvné poistenie na vozidlo Iveco Generali Poisťovňa 54228573  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/2023 16.3.2023 prenájom kultúrneho domu Žbince Marcin Marek   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/2023 28.3.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Makuňa Gejza   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2023 20.4.2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Ing. Tomáš Pastír   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/218 20.10.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/244 22.11.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice maxifoam Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  250,00 EUR 
Nastavenia cookies