|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/29 |
27.2.2017 |
Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného |
EDISON SK s.r.o. |
46694447 |
219,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/279 |
18.11.2021 |
neoznačené vrecia 10/2021 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
220,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/164 |
20.7.2021 |
vyúčtovanie za 2 Q 2021 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
220,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/236 |
7.10.2020 |
Vodné DS |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
221,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/235 |
4.11.2024 |
materiál |
KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. |
46304525 |
224,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/136 |
18.6.2020 |
neoznačené vrecia 52020 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
224,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/133 |
1.7.2022 |
Údržba akvária |
Július Mišľan ml. |
43531954 |
224,79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/233 |
1.10.2021 |
Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
225,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/91 |
13.5.2019 |
Elektrina 42019 - VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
225,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/78 |
11.5.2018 |
Elektrina VO 4/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
226,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/248 |
26.10.2021 |
Oprava elektromotora |
Ján Vaľo - Navíjanie - prevádzkareň |
52820131 |
226,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/51 |
25.3.2022 |
vodné, stočné , spotreba vody KD, nový OCU, OCU |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
227,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/293 |
2.12.2021 |
Oprava čerp.Zetor 7211 |
Róbert Labaška STOP DIESEL |
35026855 |
228,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/172 |
9.10.2017 |
EL.energia VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
229,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/28 |
30.3.2015 |
Materiál kaplnka Florián |
Tomáš Čolovka KOVEX |
17302781 |
229,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/135 |
22.8.2016 |
Pracovná rovnošata UBO PS |
Jozef Cihý |
45270970 |
230,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/274 |
31.12.2018 |
Elektrina 1.1.2018 - 31.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
230,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/3 |
11.1.2012 |
Zemné práce |
Paľo |
43381251 |
230,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/5 |
12.1.2016 |
DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ |
Plutko |
36580040 |
230,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/188 |
13.8.2021 |
Kontrola hasiacich prístrojov +nové HP |
Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis |
17197601 |
231,75 EUR |