Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2017/29 27.2.2017 Demontáž vianočného osvetlenia a ioprava verejného EDISON SK s.r.o. 46694447  219,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/279 18.11.2021 neoznačené vrecia 10/2021 FÚRA s.r.o 36211451  220,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/164 20.7.2021 vyúčtovanie za 2 Q 2021 Mesto Michalovce 00325490  220,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/236 7.10.2020 Vodné DS Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  221,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/235 4.11.2024 materiál KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. 46304525  224,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/136 18.6.2020 neoznačené vrecia 52020 FÚRA s.r.o 36211451  224,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/133 1.7.2022 Údržba akvária Július Mišľan ml. 43531954  224,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/233 1.10.2021 Vodné ,stočné KD,obecný úrad nový,OcÚ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  225,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/91 13.5.2019 Elektrina 42019 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  225,62 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/78 11.5.2018 Elektrina VO 4/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  226,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/248 26.10.2021 Oprava elektromotora Ján Vaľo - Navíjanie - prevádzkareň 52820131  226,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/51 25.3.2022 vodné, stočné , spotreba vody KD, nový OCU, OCU Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  227,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/293 2.12.2021 Oprava čerp.Zetor 7211 Róbert Labaška STOP DIESEL 35026855  228,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/172 9.10.2017 EL.energia VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  229,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/28 30.3.2015 Materiál kaplnka Florián Tomáš Čolovka KOVEX 17302781  229,91 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/135 22.8.2016 Pracovná rovnošata UBO PS Jozef Cihý 45270970  230,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/274 31.12.2018 Elektrina 1.1.2018 - 31.12.2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  230,36 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/3 11.1.2012 Zemné práce Paľo 43381251  230,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/5 12.1.2016 DZ IS36a ZN-EGP prelis 1000 x 500/2x/ Plutko 36580040  230,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/188 13.8.2021 Kontrola hasiacich prístrojov +nové HP Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  231,75 EUR 
Nastavenia cookies