Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/132 14.7.2019 Elektrina 62019 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  172,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/153 22.7.2024 Za dodané vrecia na komunálny odpad a zneškodnenie FÚRA s.r.o 36211451  172,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/100 26.6.2017 Montáž vodomernej zostavy Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  173,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/6 17.1.2020 práce spojené s demontážou a montážou Pavol Mondok TERMO 30296056  173,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/36 11.3.2016 Piesok viaty,štrk riečny 0-22,doprava Befor- Július Barč-Ivana 36217697  173,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/204 10.10.2023 Nákup materiálu na projekt Rekonštrukcia KOVEX-STAVEBNINY s.r.o. 46304525  174,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/111 3.6.2022 Dofinancovanie prac.stre.starostov,riaditeľov Spoločný obecný úrad -školstvo so sídlom vo Vinnom 00325953  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/15 2.2.2023 Elektrina DS - 01.01.-28.02.23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/73 2.5.2023 Elektrina DS - 01.03.-31.05.23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/103 12.6.2023 Vyúčtovanie za I.Q/2023 SOÚ Mesto Michalovce 00325490  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/141 2.8.2023 Elektrina DS - 01.06.-31.08.23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/230 2.11.2023 Elektrina DS - 01.09.-30.11.23 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  175,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/164 18.10.2016 MRP program MRP-Company, spol. s r.o. 31582320  175,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/23 14.2.2013 Oprava ponorného čerpadla Kundrat 35025344  175,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/149 14.8.2018 Elektrina VO 7/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  175,85 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/168 11.9.2018 Zemplínske noviny - článok o obci Petit Press, a.s. 35790253  176,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/189 29.9.2023 Betón STN EN 206 C16/20-XO(SK)-CI 0,4-Dmax 16-S3 STAVBETÓN s.r.o. 50117262  176,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/159 9.8.2019 Elektrina 62019 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  177,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/102 20.5.2022 Doprava hráčov DZS - M.K.TRANS, s.r.o. 36588181  177,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/22 12.2.2025 Materiál - skrutky,rezivo,alucynk JaN - DACH s.r.o. 47425199  177,79 EUR 
Nastavenia cookies