Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/68 28.6.2013 vodné .stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  196,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/113 14.6.2019 Elektrina 52019 - VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  196,39 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/26 26.2.2013 oprava zariadenia KD Syteli spol.s.r.o 36173975  198,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/156 21.8.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-vesta reflexná žltá Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  199,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/326 31.12.2021 Elektrina DS 1.1.2021-31.12.2021 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  199,54 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/146 1.8.2019 Vyúčtovanie SOÚ 2Q Mesto Michalovce 00325490  199,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/62 3.5.2011 splátka plynu obec Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/109 31.8.2012 Materiál pre AČ Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/154 31.12.2013 Za službu Lungo Mare,s.r.o 47450126  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/138 2.11.2015 Audit za rok2014 /1 platba/ Ing.Vladimír Ladič 17306370  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/222 7.11.2018 Služby za mesiac september,október 2018 Ing. Alena Suchá - ASEKO 40386228  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/101 5.6.2019 Žiadosť o platbu MOPS marec,apríl AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/151 7.8.2019 Žiadosť o platbu MOPS májmjún 2019 AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/230 6.11.2019 Žiadosť o platbu MOPSaugust,september AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/16 5.2.2020 Žiadpsť o platbu MOPS 11,12 AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/308 11.12.2020 Videozáznam a fotoreportáž DHZ FAVS Ivan Drobňak 33884561  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/10 4.2.2021 Žiadosť o platbu MOPS AS EKO s.r.o. 47432063  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/197 17.8.2021 Obrusy 10x12 Tibor Farkaš - BELIVIE 30372704  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/242 14.10.2021 Kredit Peoplefone Slovakia s.r.o. 43942521  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/168 27.7.2022 Credit pevná linka Peoplefone Slovakia s.r.o. 43942521  200,00 EUR 
Nastavenia cookies