Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2024/213 1.10.2024 Skutočná spotreba vody od 21.03.24 do 25.09.24 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  341,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/219 13.11.2018 Elektrina10/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  341,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/194 6.9.2024 Nádoby na odpad 6 ks Lonater -Ing.Sestak,Stretava 125 11957336  342,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/253 11.11.2022 Oprava mot. kosačky Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  342,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/135 21.7.2023 Vyúčtovanie za II.Q/2023 SOÚ Mesto Michalovce 00325490  344,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/50 7.5.2013 Stravné lístky 5/2013 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  344,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/86 6.8.2013 Stravné lístky 8/2013 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  344,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/182 2.10.2018 Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  345,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/311 16.12.2020 Montáž vianočného osvetlenia a oprava VO EDISON SK s.r.o. 46694447  346,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/132 15.12.2014 ohňostroj Ing.Petra Masárová 45859329  347,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/70 6.5.2011 stravné lístky SODEX PASS SR,s.r.o 35741350  348,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/93 14.6.2016 savica A110 so spojkami Jozef Cihý 45270970  349,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/270 31.12.2018 Elektrina122018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  349,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/189 18.9.2019 Spracovanie rozpočtu na rekonštrukciu Ing. Marek Kríž 50110381  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/116 2.6.2020 Projektová dokunetácia zmena KD Ing. Marek Kríž 50110381  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/174 30.7.2021 Enegetický certifikát budovy obecného úradu LIPA SLOVAKIA s.r.o. 50798171  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/14 1.2.2022 orez gastana Bohuslav Mráz 52220893  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/91 30.5.2023 Všeobec.mat.-Aktivačná činnosť-rukavice,okuliare, Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/138 7.11.2012 Stravné listky 11/2012 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  350,05 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/26 16.2.2018 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  350,11 EUR 
Nastavenia cookies