Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2013/119 23.10.2013 Nálepky FURA FÚRA s.r.o 36211451  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/172 11.9.2018 Oprava chladničky C450-KD Kolesár Jozef -SERVISKOL 35027045  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/56 30.3.2020 Oprava zariadenia EZS Syteli spol.s.r.o 36173975  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/323 31.12.2021 Vývoz jedlých olejov a tukov FÚRA s.r.o 36211451  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/62 7.4.2022 Servis počitača MICOMP spol.s.r.o 36589187  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/95 18.5.2022 Vývoz za jedlé oleje FÚRA s.r.o. 36211451  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/233 28.10.2022 Vývoz jedlých olejov a tukov FÚRA s.r.o 36211451  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/100 8.6.2023 Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku FÚRA s.r.o 36211451  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/240 16.11.2023 Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku FÚRA s.r.o 36211451  36,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/36 14.3.2011 Pevná linka 2/2011 GTS Slovakia,a.s. 35795662  36,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/2 6.1.2014 Napájací zdroj LPV-35-12 Mário Bugár 46171347  36,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/26 11.2.2019 ENERGY MP3 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931  36,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/84 9.5.2022 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/44 9.3.2021 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,43 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/61 11.5.2012 Pevná linka 4/2012 GTS Slovakia,a.s. 35795662  36,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/64 28.4.2016 Oprava kosačiek Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  36,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/269 11.11.2021 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  36,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/68 6.5.2011 pevná linka GTS Slovakia,a.s. 35795662  36,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/8 3.2.2014 Elektrina garáž COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  37,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/183 21.9.2023 Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ LIM PO, s.r.o. 36498980  37,55 EUR 
Nastavenia cookies