|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/44 |
9.3.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/61 |
11.5.2012 |
Pevná linka 4/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/64 |
28.4.2016 |
Oprava kosačiek |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
36,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/269 |
11.11.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/68 |
6.5.2011 |
pevná linka |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/8 |
3.2.2014 |
Elektrina garáž |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
37,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/183 |
21.9.2023 |
Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
37,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/155 |
8.7.2021 |
Inzercia |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
37,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/95 |
5.9.2013 |
seminár |
EKONA SK s.r.o. |
46745564 |
38,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/79 |
25.7.2013 |
spotreba el.energie |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
38,21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/39 |
14.3.2011 |
Pevná linka obec 2/2011 |
Slovac Telekom,a.s. |
35763 469 |
38,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/57 |
5.4.2023 |
Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
38,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/29 |
13.3.2012 |
Pevná linka 2/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
38,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/8 |
16.1.2023 |
Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 2 ks - OcÚ |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
38,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/30 |
27.2.2023 |
Vývoz odpadu z neoznačených vriec-02/2023 |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
39,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/96 |
6.6.2023 |
Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
39,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/7 |
19.1.2021 |
odoslané SMS |
URBITECH s. r. o. |
50749587 |
39,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/104 |
4.7.2016 |
Odber pitnej vody z hydrtantu |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
39,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/111 |
6.7.2017 |
Odber pitnej vody z hydrantu |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
39,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/10 |
17.2.2011 |
Montáž komínového telesa na objekte KD |
Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO |
32675488 |
39,60 EUR |