|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/17 |
2.2.2023 |
Kompatibilná sada HP-materiál škôlka |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
39,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/16 |
9.2.2012 |
Pevná linka obec 1/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
39,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/58 |
9.5.2012 |
Pevná linka 4/2012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
39,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/116 |
14.7.2017 |
Poplatok za potvrdenie k auditu za rok 2016 |
Poštová banka,a.s. |
31340890 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/107 |
29.6.2018 |
poplatok za podklady k auditu |
Poštová banka,a.s. |
31340890 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/213 |
14.10.2019 |
Poplatok za podklady k auditu |
Poštová banka,a.s. |
31340890 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/104 |
11.5.2020 |
Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/252 |
20.10.2020 |
Zošívačka ,náplň do zošívačky |
Sponka s.r.o. |
51132907 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/254 |
22.10.2020 |
Poplatok za podklady k auditu |
Poštová banka,a.s. |
31340890 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/48 |
27.3.2023 |
Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/102 |
12.6.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 5/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/127 |
10.7.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 6/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/152 |
14.8.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 7/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/208 |
13.10.2023 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 9/2023 |
PREMIUM BVK s.r.o. |
52168956 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/56 |
8.4.2011 |
pevná linka obec |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
40,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2011 |
4.1.2011 |
Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 |
Eurest |
31342809 |
40,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/115 |
10.6.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/149 |
11.7.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/197 |
12.9.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/4 |
10.1.2023 |
Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
41,00 EUR |