Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/243 18.11.2019 Oprava zariadenia EZS Syteli spol.s.r.o 36173975  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/167 24.7.2020 UV trubice HDT SK, s.r.o. 35884088  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/251 21.10.2020 neoznačené vrecia 92020 FÚRA s.r.o 36211451  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/76 14.5.2018 vyúčtovanie SO za 2018 Mesto Michalovce 00325490  39,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/78 29.6.2015 Vodné, stočné do 22.6.2015 obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  39,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/17 2.2.2023 Kompatibilná sada HP-materiál škôlka Gigaprint.sk s.r.o. 50370294  39,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/16 9.2.2012 Pevná linka obec 1/2012 T- Slovak Telekom,a.s 35763469  39,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/58 9.5.2012 Pevná linka 4/2012 T- Slovak Telekom,a.s 35763469  39,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/116 14.7.2017 Poplatok za potvrdenie k auditu za rok 2016 Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/107 29.6.2018 poplatok za podklady k auditu Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/213 14.10.2019 Poplatok za podklady k auditu Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/104 11.5.2020 Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 adsupra s.r.o. 50144839  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/252 20.10.2020 Zošívačka ,náplň do zošívačky Sponka s.r.o. 51132907  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/254 22.10.2020 Poplatok za podklady k auditu Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/48 27.3.2023 Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/102 12.6.2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 5/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/127 10.7.2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 6/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/152 14.8.2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 7/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/208 13.10.2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 9/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/56 8.4.2011 pevná linka obec Slovak Telekom,a.s. 35763 469  40,70 EUR 
Nastavenia cookies