|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/116 |
14.9.2012 |
Vypracovanie rozpočtu na výmenu okien KD |
Ing,Bumberová Viera |
35022841 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/119 |
23.10.2013 |
Nálepky FURA |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/172 |
11.9.2018 |
Oprava chladničky C450-KD |
Kolesár Jozef -SERVISKOL |
35027045 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/56 |
30.3.2020 |
Oprava zariadenia EZS |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/323 |
31.12.2021 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/62 |
7.4.2022 |
Servis počitača |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/95 |
18.5.2022 |
Vývoz za jedlé oleje |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/233 |
28.10.2022 |
Vývoz jedlých olejov a tukov |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/100 |
8.6.2023 |
Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/240 |
16.11.2023 |
Vývoz jedlých olejov a tukov na základe Dodatku |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
36,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/36 |
14.3.2011 |
Pevná linka 2/2011 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/2 |
6.1.2014 |
Napájací zdroj LPV-35-12 |
Mário Bugár |
46171347 |
36,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/26 |
11.2.2019 |
ENERGY MP3 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
36,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/84 |
9.5.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/44 |
9.3.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/61 |
11.5.2012 |
Pevná linka 4/2012 |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/64 |
28.4.2016 |
Oprava kosačiek |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
36,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/269 |
11.11.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
36,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/68 |
6.5.2011 |
pevná linka |
GTS Slovakia,a.s. |
35795662 |
36,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/8 |
3.2.2014 |
Elektrina garáž |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
37,25 EUR |