|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/69 |
6.5.2011 |
školenie |
digitalnysvet.sk s.r.o |
36173711 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/18 |
13.2.2012 |
Školenie - mzdy |
digitalnysvet.s.r.o |
36173711 |
33,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/186 |
27.9.2023 |
Foxter 2539 Atrapa kamery CCTV, LED sol |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
33,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/297 |
19.1.2023 |
Finančný spravodajca za rok 2022- doplatok vyúčtov |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
33,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/75 |
20.6.2012 |
Oprava bezpečnostného alarmu |
Syteli spol.s.r.o |
36173975 |
33,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/259 |
11.12.2019 |
VILEDA ULTRAMAT TURBO |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
33,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/107 |
28.5.2024 |
Odber pitnej vody z hydrantu DHZ |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
33,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/194 |
10.8.2020 |
obnovenie prevádzkovej plomby |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
34,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/184 |
19.10.2017 |
Vyúčtovanie nákladov SO za 3Q 2017 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
34,75 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1-800049297057 |
15.6.2022 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/154 |
22.7.2024 |
Reproduktor pre Dom smútku |
Ing. Pavol Kapráľ - KAPA AUDIO |
40116956 |
34,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/73 |
15.3.2019 |
Vlajky 2 |
Megatlač s. r. o. |
51244489 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/12 |
3.2.2021 |
Vypracovanie potvrdenia k projektu 1310060 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/99 |
10.5.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/235 |
11.10.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/300 |
10.12.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/6 |
10.2.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/24 |
9.2.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/42 |
10.3.2022 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/78 |
9.4.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
35,12 EUR |