Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/155 8.7.2021 Inzercia Petit Press, a.s. 35790253  37,67 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/95 5.9.2013 seminár EKONA SK s.r.o. 46745564  38,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/79 25.7.2013 spotreba el.energie COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo 00169099  38,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/39 14.3.2011 Pevná linka obec 2/2011 Slovac Telekom,a.s. 35763 469  38,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/57 5.4.2023 Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 1 ks - OcÚ LIM PO, s.r.o. 36498980  38,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/29 13.3.2012 Pevná linka 2/2012 GTS Slovakia,a.s. 35795662  38,58 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/8 16.1.2023 Vlajka SR 80 x 120 cm exter. - 2 ks - OcÚ LIM PO, s.r.o. 36498980  38,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/30 27.2.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-02/2023 FÚRA s.r.o 36211451  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/96 6.6.2023 Rybársky lístok-40 ks+poštovné a balné ŠEVT a.s. 31331131  39,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/7 19.1.2021 odoslané SMS URBITECH s. r. o. 50749587  39,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/104 4.7.2016 Odber pitnej vody z hydrtantu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  39,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/111 6.7.2017 Odber pitnej vody z hydrantu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  39,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/10 17.2.2011 Montáž komínového telesa na objekte KD Tibor Ondo-Eštok,KOMINÁRSTVO 32675488  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/30 27.2.2017 vrecia komunálný odpad FÚRA s.r.o 36211451  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/243 18.11.2019 Oprava zariadenia EZS Syteli spol.s.r.o 36173975  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/167 24.7.2020 UV trubice HDT SK, s.r.o. 35884088  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/251 21.10.2020 neoznačené vrecia 92020 FÚRA s.r.o 36211451  39,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/76 14.5.2018 vyúčtovanie SO za 2018 Mesto Michalovce 00325490  39,74 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/78 29.6.2015 Vodné, stočné do 22.6.2015 obec Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  39,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/17 2.2.2023 Kompatibilná sada HP-materiál škôlka Gigaprint.sk s.r.o. 50370294  39,90 EUR 
Nastavenia cookies