|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/109 |
22.5.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/134 |
22.6.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/166 |
21.7.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/191 |
14.8.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/214 |
10.9.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/237 |
9.10.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/267 |
6.11.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/295 |
4.12.2020 |
Prenájom rohoží |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/320 |
31.12.2021 |
Prenájom rohož -12 /2021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
12,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/155 |
18.8.2023 |
Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/134 |
18.7.2023 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/99 |
20.5.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/136 |
8.7.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/174 |
16.8.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/217 |
2.10.2024 |
Prenájom mobilných WC + servis |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
156,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2023 |
16.3.2023 |
prenájom kultúrneho domu Žbince |
Marcin Marek |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/95 |
5.6.2018 |
Prenájom |
Plutko |
36580040 |
129,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/140 |
30.8.2017 |
Preladenie radiostaníc |
Jozef Vojtek ELPRA -technik |
32664192 |
470,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/5 |
8.1.2019 |
Prekladka žiariča Lersen |
Vladimír Drenka - Fedrex |
40007545 |
139,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/75 |
16.5.2011 |
prekládka unimobunky |
Mária Paľová |
40940292 |
74,88 EUR |