|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/101 |
1.10.2013 |
Práce strojom |
S§M Building Corporation,s.r.o. |
44412355 |
1 231,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/118 |
29.10.2013 |
Práce strojom |
S§M Building Corporation,s.r.o. |
44412355 |
1 296,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/105 |
3.6.2019 |
Práce spojené s montážou plynového ohrievača |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
655,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/6 |
17.1.2020 |
práce spojené s demontážou a montážou |
Pavol Mondok TERMO |
30296056 |
173,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/96 |
17.5.2022 |
Práce s prípravou dokumentov pre dotačnú |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/264 |
14.12.2023 |
Práce s plošinou, orezávka stromov, konárov |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
54178231 |
190,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/17 |
5.2.2024 |
Práce s plošinou - demontáž vianočného osvetlenia |
Sociálny podnik Malčice, s.r.o., r.s.p. |
54178231 |
106,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/134 |
4.7.2022 |
Práce o dielo č.1/2022, Zvyšovanie energetickej |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
125 617,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/130 |
19.10.2015 |
práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou dot |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/77 |
18.4.2019 |
Práce na žiadosti o poskytnutie podpory formou |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/73 |
28.7.2014 |
práce na žiadosti o poskytnutie dotácie |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/5 |
15.1.2020 |
Práce na žiadosti |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
360,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/313 |
28.12.2020 |
Práce na budove obecného úradu |
JAREK, s.r.o. |
46155180 |
46 867,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/80 |
11.5.2017 |
Práce k výzve Rady vlády SR |
Ing. Alena Suchá - ASEKO |
40386228 |
240,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/131 |
24.6.2022 |
Práca-odberné plynové zariadenie |
MERATECH-SOLAR, s.r.o. |
36687375 |
8 204,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/67 |
9.4.2024 |
Práca žeriavom |
Ján Mitník |
37316281 |
140,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/142 |
29.6.2021 |
Práca technika PO2/2021 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/262 |
27.12.2018 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/261 |
11.12.2019 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/178 |
21.9.2018 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 |
Peter Vaľo |
41847164 |
70,00 EUR |