|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
          | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/100 |  
      23.5.2022 |  
      Príspevok do SoÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      203,08 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/185 |  
      2.9.2022 |  
      Príspevok do SoÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      369,25 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/186 |  
      8.9.2022 |  
      Príspevok do SoÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      20,12 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/5 |  
      26.1.2022 |  
      Príspevok 1Q 2022 |  
      Mesto Michalovce |  
      00325490  |  
      19,82 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/16 |  
      17.2.2011 |  
      Príspevok  na  činnosť SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      325490  |  
      19,44 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/17 |  
      17.2.2011 |  
      Príspevok  na  činnosť SOÚ |  
      Mesto Michalovce |  
      325490  |  
      80,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/23 |  
      26.2.2015 |  
      Príručka pre obecných a školských kronikárov |  
      Regionálne vzdelávacie centrum Košice |  
      31268650  |  
      11,55 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/50 |  
      19.3.2025 |  
      Príprava žiadosti o poskytnutie dotácii : |  
      Project Advisor s.r.o. |  
      54962960  |  
      320,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/211 |  
      5.10.2022 |  
      Pripojenie zadnej časti KD Žbince na verejnú kana- |  
      MERATECH-SOLAR, s.r.o. |  
      36687375  |  
      2 691,84 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2020/162 |  
      20.7.2020 |  
      Pripojenie OM Žbince 126 |  
      Východoslovenská distribučná,a.s. |  
      36599361  |  
      62,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/123 |  
      4.8.2016 |  
      Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 |  
      Východoslovenská distribučná,a.s. |  
      36599361  |  
      189,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/130 |  
      7.8.2017 |  
      Prilba,obuv,oblek PO |  
      Firesystem,s.r.o. |  
      44543697  |  
      941,98 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/58 |  
      22.4.2013 |  
      Prezentácia na DVD Zemplín 1.časť platby |  
      CBS spol.s.r.o |  
      36754749  |  
      239,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/168 |  
      3.10.2025 |  
      Prevoz materiálu - presun , práca s HR |  
      Róbert Mitník |  
      52418154  |  
      147,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/161 |  
      15.12.2015 |  
      Prevádzkové náklady použitia stroj. techniky |  
      Obec Slavkovce |  
      00325775  |  
      264,29 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2012/111 |  
      4.9.2012 |  
      Prevádzkové náklady - štiepkovač |  
      Obec Slavkovce |  
      00325775  |  
      153,74 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/17 |  
      3.3.2014 |  
      Prevádzkové náklady |  
      Obec Slavkovce |  
      00325775  |  
      43,24 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/98 |  
      20.9.2014 |  
      Prevádzkové náklady |  
      Obec Slavkovce |  
      00325775  |  
      219,42 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/131 |  
      22.7.2025 |  
      Prevádzka služby Úrad v mobile do 30.6.2026 |  
      Elvineo SK s. r. o. |  
      56789246  |  
      550,76 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/112 |  
      16.6.2023 |  
      Prevádzka služby Hlásenierozhlasu.sk na obdobie |  
      URBITECH s. r. o. |  
      50749587  |  
      475,20 EUR  |