|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/122 |
4.11.2013 |
Preddavok na 4 Q - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/87 |
31.7.2012 |
Preddavok na 3Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/83 |
8.7.2013 |
Preddavok na 3Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/72 |
28.7.2014 |
Preddavok na 3Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/114 |
20.7.2016 |
Preddavok na 3 Q služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/48 |
4.5.2012 |
Preddavok na 2Q SOcÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/54 |
7.6.2013 |
Preddavok na 2Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/48 |
14.5.2014 |
Preddavok na 2Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/80 |
30.5.2016 |
Preddavok na 2 Q služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/7 |
13.1.2016 |
Preddavok na 1Q.2016 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/5 |
17.1.2013 |
Preddavok na 1Q 2013 - SOcÚ Michalovce |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/6 |
20.1.2014 |
Preddavok na 1Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/16 |
12.2.2015 |
Preddavok 1Q |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/57 |
11.5.2015 |
Preddavok na 2 Q SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/133 |
26.10.2015 |
Preddavok na služby SOÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/260 |
23.11.2022 |
Preddavky z vl.zdrojov do SOÚ -IV.Q/22 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/164 |
10.9.2018 |
Predaj stavebného materiálu - frakcia 0/32 - MK |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
234,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/224 |
12.11.2018 |
Predaj stavebného materiálu |
PROTRANS SK s.r.o. |
47455420 |
411,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/44 |
18.3.2011 |
Predaj plechu |
Ing.Mráz Ján,ZAMPRO |
11961091 |
236,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/63 |
21.4.2017 |
Právna služba |
Advokátska kancelária |
35510536 |
232,69 EUR |