Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/286 31.12.2019 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/35 27.2.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/58 27.2.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/59 31.3.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  10,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/85 24.4.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/109 22.5.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/134 22.6.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/166 21.7.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/191 14.8.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/214 10.9.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/237 9.10.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/267 6.11.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/295 4.12.2020 Prenájom rohoží Lindström, s.r.o. 35742364  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/320 31.12.2021 Prenájom rohož -12 /2021 Lindström, s.r.o. 35742364  12,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/155 18.8.2023 Prenájom mobilných WC + servis - Deň obce Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/134 18.7.2023 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/99 20.5.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/136 8.7.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/174 16.8.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/217 2.10.2024 Prenájom mobilných WC + servis Ladislav Jakub - CSACSA 40938191  156,00 EUR 
Nastavenia cookies