|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/256 |
26.10.2020 |
Príspevok do SOÚ4 Q 2020 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/170 |
27.7.2020 |
Príspevok do SOÚ III Q 2020 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/123 |
8.6.2020 |
Príspevok do SOÚ II Q 2020 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/7 |
23.1.2020 |
Príspevok do SOÚ I Q 2020 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/86 |
11.5.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/100 |
23.5.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
203,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/185 |
2.9.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
369,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/186 |
8.9.2022 |
Príspevok do SoÚ |
Mesto Michalovce |
00325490 |
20,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/5 |
26.1.2022 |
Príspevok 1Q 2022 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
19,82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/16 |
17.2.2011 |
Príspevok na činnosť SOÚ |
Mesto Michalovce |
325490 |
19,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/17 |
17.2.2011 |
Príspevok na činnosť SOÚ |
Mesto Michalovce |
325490 |
80,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/23 |
26.2.2015 |
Príručka pre obecných a školských kronikárov |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
31268650 |
11,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/211 |
5.10.2022 |
Pripojenie zadnej časti KD Žbince na verejnú kana- |
MERATECH-SOLAR, s.r.o. |
36687375 |
2 691,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/162 |
20.7.2020 |
Pripojenie OM Žbince 126 |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
62,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/123 |
4.8.2016 |
Pripojenie OM 1363325-07216 Žbince 126 |
Východoslovenská distribučná,a.s. |
36599361 |
189,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/130 |
7.8.2017 |
Prilba,obuv,oblek PO |
Firesystem,s.r.o. |
44543697 |
941,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/58 |
22.4.2013 |
Prezentácia na DVD Zemplín 1.časť platby |
CBS spol.s.r.o |
36754749 |
239,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/161 |
15.12.2015 |
Prevádzkové náklady použitia stroj. techniky |
Obec Slavkovce |
00325775 |
264,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/111 |
4.9.2012 |
Prevádzkové náklady - štiepkovač |
Obec Slavkovce |
00325775 |
153,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/17 |
3.3.2014 |
Prevádzkové náklady |
Obec Slavkovce |
00325775 |
43,24 EUR |