|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
          | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/281 |  
      19.11.2021 |  
      Skladací plošinový vozík Rocket |  
      A J Produkty a.s. |  
      36268518  |  
      90,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/274 |  
      7.12.2022 |  
      Skicovací blok,kufrík |  
      ARTMIE, spol. s r.o. |  
      36731684  |  
      43,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/54 |  
      6.4.2011 |  
      skener Canon |  
      MICOMP spol.s.r.o |  
      36589187  |  
      82,21 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/195 |  
      17.8.2021 |  
      SIEMENS EP7A6SB20- varná doska |  
      ANDREA SHOP, s.r.o. |  
      36277151  |  
      426,30 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/315 |  
      23.12.2021 |  
      SES BARON BR1/830  sedačka,stolik |  
      SANAS, a.s. |  
      36458562  |  
      1 241,06 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/250 |  
      13.12.2018 |  
      Servisná prehliadka-služba |  
      Tempus Trans |  
      31712380  |  
      298,76 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/244 |  
      6.11.2024 |  
      Servisná prehliadka kotla KD |  
      MaTo Plyn - Servis, s.r.o. |  
      56225091  |  
      429,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/185 |  
      18.11.2016 |  
      Servisna prehliadka |  
      Tempus Trans |  
      31712380  |  
      144,50 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/46 |  
      11.3.2025 |  
      Servis vozidla Caravella |  
      Emil Virčík |  
      51022320  |  
      1 976,39 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/69 |  
      24.4.2025 |  
      Servis vozidla Caravella |  
      Emil Virčík |  
      51022320  |  
      826,88 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/62 |  
      7.4.2022 |  
      Servis počitača |  
      MICOMP spol.s.r.o |  
      36589187  |  
      36,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/20 |  
      12.2.2013 |  
      Servis plynových spotrebičov a revízia spotrebičov |  
      Róbert Ďurčak |  
      46675604  |  
      498,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/130 |  
      10.6.2021 |  
      Servis notebuku |  
      MICOMP spol.s.r.o |  
      36589187  |  
      127,42 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/270 |  
      6.12.2024 |  
      Servis kamerového systému |  
      Valentín Mazur -VAMAP |  
      41502116  |  
      1 335,60 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/229 |  
      17.10.2022 |  
      Servis automatických dverí - výmena elektrozámku |  
      SPEDOS - Slovensko, spol. s r.o. |  
      31708587  |  
      314,40 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/167 |  
      30.7.2021 |  
      Servis a oprava optickej kabeláže |  
      Real Security, s. r. o. |  
      47314001  |  
      663,36 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/196 |  
      2.8.2021 |  
      Server na IP telefón nový OcÚ |  
      Datacom s.r.o |  
      36212466  |  
      539,76 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2020/76 |  
      10.3.2020 |  
      Seminár starosta |  
      SOTAC,s.r.o. |  
      36189855  |  
      438,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2013/95 |  
      5.9.2013 |  
      seminár |  
      EKONA SK s.r.o. |  
      46745564  |  
      38,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2017/33 |  
      20.2.2017 |  
      Seminár |  
      SOTAC,s.r.o. |  
      36189855  |  
      516,01 EUR  |