|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
          | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/42 |  
      23.3.2016 |  
      Služba -zverejnenie dokumentov 1.1.2016-31.12.2016 |  
      j2-net,s.r.o. |  
      36776998  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/132 |  
      30.7.2018 |  
      Služba - zverejňovanie dokumentov |  
      j2-net,s.r.o. |  
      36776998  |  
      30,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/303 |  
      10.12.2021 |  
      Služba  PO 4/2021 |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      90,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/219 |  
      21.9.2021 |  
      Služba  CO3/2021 |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      90,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/143 |  
      29.6.2021 |  
      Služba  CO2/2021 |  
      Peter Vaľo |  
      41847164  |  
      90,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2019/274 |  
      17.12.2019 |  
      Služba |  
      Ing. Štefan Šesták - LONATER |  
      11957336  |  
      60,64 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/49 |  
      27.3.2023 |  
      Skutočná spotreba vody: 28.09.2022-21.03.2023 |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      317,56 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/191 |  
      2.10.2023 |  
      Skutočná spotreba vody: 22.03.2023-26.09.2023 |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      426,22 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/54 |  
      26.3.2024 |  
      Skutočná spotreba vody od 27.09.23 do 20.03.24 |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      306,88 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/213 |  
      1.10.2024 |  
      Skutočná spotreba vody od 21.03.24 do 25.09.24 |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      341,58 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/298 |  
      14.1.2025 |  
      Skutočná spotreba vody od 20.09.24 do 31.12.24 |  
      Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |  
      36570460  |  
      201,90 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/192 |  
      11.8.2021 |  
      Skupina 1 číslo 0696850126 |  
      Peoplefone Slovakia s.r.o. |  
      43942521  |  
      6,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/255 |  
      3.11.2021 |  
      skrinka,vešiaove steny,výsuv na klavesnicu |  
      Ing. Michal Porvaz - drevmont |  
      44647697  |  
      1 575,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/142 |  
      3.8.2018 |  
      Školné za základnú prípravu členov HJ |  
      Dobrovoľná požiarna ochrana SR |  
      00177474  |  
      160,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/19 |  
      18.1.2018 |  
      Školenie zamestnancov miestnej občianskej |  
      ROZVOJ SPIŠA n.o. |  
      35582537  |  
      250,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2012/147 |  
      29.11.2012 |  
      Školenie úžívateľov URBIS |  
      MADE spol. s r.o. |  
      36041688  |  
      178,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2011/20 |  
      18.2.2011 |  
      Školenie URBIS |  
      DECENT v.o.s |  
      36173711  |  
      33,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2014/122 |  
      1.12.2014 |  
      školenie Urbis |  
      MADE spol. s r.o. |  
      36041688  |  
      297,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/17 |  
      6.2.2025 |  
      Školenie Urbis |  
      MADE spol. s r.o. |  
      36041688  |  
      77,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2025/31 |  
      20.2.2025 |  
      Školenie Urbis |  
      MADE spol. s r.o. |  
      36041688  |  
      77,00 EUR  |