|    | 
 
        
        Typ 
        
         | 
 
        
        Číslo 
        
         | 
 
        
        Dátum zverejnenia 
        
         | 
 
        
        Predmet  
        
          | 
 
        
        Partner 
        
         | 
 
        
        IČO 
        
         | 
 
        
        Cena 
        
         | 
 
      
 
    
 
     
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2016/184 |  
      22.11.2016 |  
      sobášny list |  
      Centrum polygrafických služieb |  
      42272360  |  
      32,76 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/230 |  
      21.10.2024 |  
      SMS za 9/24 - 108 sms |  
      URBITECH s. r. o. |  
      50749587  |  
      4,92 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/209 |  
      25.9.2024 |  
      SMS za 8/24 - 54 sms |  
      URBITECH s. r. o. |  
      50749587  |  
      2,46 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/180 |  
      26.8.2024 |  
      SMS za 7/24 - 99 sms |  
      URBITECH s. r. o. |  
      50749587  |  
      4,51 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/100 |  
      20.5.2024 |  
      SMS za 4/24 - 96 sms |  
      URBITECH s. r. o. |  
      50749587  |  
      4,38 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2024/291 |  
      8.1.2025 |  
      SMS za 12/24 - 186 sms |  
      URBITECH s. r. o. |  
      50749587  |  
      8,48 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/231 |  
      30.9.2021 |  
      Smart zásuvka Eve Energy Strip |  
      Alza.sk s. r. o. |  
      36562939  |  
      93,70 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2015/1 |  
      8.1.2015 |  
      Služby- informácie o  dotáciách |  
      SAMNET-informačný systém |  
      37867440  |  
      32,86 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/222 |  
      7.11.2018 |  
      Služby za mesiac september,október 2018 |  
      Ing. Alena Suchá - ASEKO |  
      40386228  |  
      200,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/119 |  
      9.7.2018 |  
      Služby za mesiac 62018 |  
      Ing. Alena Suchá - ASEKO |  
      40386228  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/151 |  
      10.8.2018 |  
      Služby za mesiac 62018 |  
      Ing. Alena Suchá - ASEKO |  
      40386228  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2018/91 |  
      7.6.2018 |  
      Služby za mesiac 52018 |  
      Ing. Alena Suchá - ASEKO |  
      40386228  |  
      100,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/22 |  
      8.2.2021 |  
      Služby za diagnostiku respiračného |  
      DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |  
      36588181  |  
      2 155,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2021/35 |  
      19.2.2021 |  
      Služby za diagnostiku respiračného |  
      DZS - M.K.TRANS, s.r.o. |  
      36588181  |  
      1 608,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/117 |  
      13.6.2022 |  
      služby v oblasti CO 2.štvrťrok 2022 |  
      Mgr. Peter Vaľo |  
      45237654  |  
      90,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2022/47 |  
      22.3.2022 |  
      služby v oblasti CO 1.štvrťrok 2022 |  
      Mgr. Peter Vaľo |  
      45237654  |  
      90,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/253 |  
      7.12.2023 |  
      Služby v oblasti civilnej ochrany-4.Q/23 |  
      Mgr. Peter Vaľo |  
      45237654  |  
      90,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/178 |  
      19.9.2023 |  
      Služby v oblasti civilnej ochrany-3.Q/23 |  
      Mgr. Peter Vaľo |  
      45237654  |  
      90,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/109 |  
      15.6.2023 |  
      Služby v oblasti civilnej ochrany-2.Q/23 |  
      Mgr. Peter Vaľo |  
      45237654  |  
      90,00 EUR  |  
    
  
    
      | Detail |  
      Faktúra došlá |  
      DF2023/47 |  
      21.3.2023 |  
      Služby v oblasti civilnej ochrany-1.Q/23 |  
      Mgr. Peter Vaľo |  
      45237654  |  
      90,00 EUR  |