|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/205 |
19.10.2018 |
Služby -spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
9,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/92 |
7.6.2018 |
Služby |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/105 |
3.7.2018 |
Služby |
PP PROTECT s.r.o |
48039365 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/50 |
15.3.2019 |
Služba: zverejňovanie dokumentov 1.1.2019 - 31.12. |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/44 |
20.3.2017 |
Služba-zverejnenie dokumentov 1.1.2017-31.12.2017 |
j2-net,s.r.o. |
36776998 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/225 |
22.9.2020 |
Služba-zváranie optických vlákien |
Real Security, s. r. o. |
47314001 |
546,72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/169 |
2.9.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov8/2019 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/149 |
6.8.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov7/2019 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/195 |
2.10.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov 9/2019 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/103 |
3.6.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov 52019 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/84 |
2.5.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov 42019 |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/17 |
4.2.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/36 |
4.3.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/53 |
1.4.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/75 |
1.4.2019 |
Služba- ochrana osobných údajov |
GDPR Slovakia s.r.o. |
51776901 |
30,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/304 |
10.12.2021 |
Služba v CO 4/2021 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/60 |
17.3.2021 |
Služba v CO 1/2021 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/220 |
21.9.2021 |
Služba v CO 1/2021 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/14 |
31.1.2019 |
Služba rozhlasom |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
14,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/18 |
4.2.2022 |
Služba pri VO za 1/2022 |
tender consult, s.r.o. |
46247815 |
100,00 EUR |