| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/29 |
30.3.2015 |
Vodné stočné do 24.3.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
90,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/115 |
20.7.2016 |
vyúčtovanie služieb - SOU |
Mesto Michalovce |
00325490 |
90,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/38 |
27.2.2024 |
OPTIMAX Derergent umývací prostriedok na strojové |
ROIN, s. r. o. |
35848901 |
90,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/115 |
21.10.2013 |
preprava |
Mária Palova |
40940292 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/44 |
23.3.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 1 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/97 |
22.6.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 2 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/177 |
21.9.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 3 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/263 |
27.12.2018 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 4 Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/60 |
21.3.2019 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 1Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/61 |
21.3.2019 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 1 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/117 |
21.6.2019 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 2Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/118 |
21.6.2019 |
Poskytovanie práce technika PO a bezpečnostno- |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/193 |
25.9.2019 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 3Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/194 |
25.9.2019 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 3 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/260 |
5.12.2019 |
Poskytovanie služby v oblasti CO za 4Q |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/261 |
11.12.2019 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické služby 4 |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/51 |
24.3.2020 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/52 |
24.3.2020 |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 1 Q 2020 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/127 |
16.6.2020 |
Práca technika PO a bezpečnostnotechnické |
Peter Vaľo |
41847164 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/128 |
16.6.2020 |
Poskytovanie služieb v oblasti CO za 2 Q 2020 |
Mgr. Peter Vaľo |
45237654 |
90,00 EUR |