|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/199 |
3.10.2019 |
Dekontaminácia chladiaceho zariadenia DS |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/228 |
29.9.2020 |
Pneuservisne práce |
Ladislav Kováč |
43510795 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/36 |
26.2.2021 |
Dekontaminacia chlad.boxu v DS |
Ingrid Líneková PETINA |
41909275 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/116 |
26.6.2023 |
Za divadelné predstavenie Kocúr v čižmách-NPPRIM |
Občianske združenie Cililing |
42228531 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/128 |
27.6.2024 |
Všeob.mat.-aktivačná činnosť-PUPN 2 |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
70,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/128 |
9.10.2013 |
Pevná linka 10/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
69,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/29 |
4.1.2022 |
Toner HP CF283A |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
69,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/22 |
16.2.2016 |
Náplň do tlačiarne EPSON B-500DN T6181 čierna |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
69,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/63 |
29.5.2012 |
Lekárnička |
SPORTIKA SK,s.r.o |
46061703 |
69,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/273 |
9.11.2020 |
Spustenie a uvedenie kotla Protherm |
Marián Kvak PLYN - SERVIS |
48050857 |
69,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/124 |
8.6.2020 |
Vyúčtovanie do SOÚ I Q 2020 |
Mesto Michalovce |
00325490 |
68,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/231 |
22.10.2024 |
Pracovný odev - tričko s potlačou |
Roman Vorreiter PRINTMEDIA |
43108881 |
68,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/126 |
9.10.2012 |
Pevná linka 92012 |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
68,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/210 |
29.10.2018 |
Toner HP CF283A pre Laser Jet Pro M127fn |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
68,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/106 |
6.6.2019 |
Toner HP |
DECENT SC. s.r.o. |
31685064 |
68,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/6 |
6.1.2015 |
Obecné noviny na rok 2015 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/180 |
16.12.2015 |
Obecné noviny 2016 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/193 |
5.12.2016 |
Obecné noviny r.2017 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/224 |
8.12.2017 |
obecné noviny rok 2018 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
67,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/12 |
1.2.2016 |
El.energia v gáraži |
COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo |
00169099 |
67,14 EUR |