|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/4 |
9.1.2024 |
Mobil starosta-08.12.2023-07.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/27 |
12.2.2024 |
Mobil starosta-08.01.2024-07.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/60 |
19.4.2017 |
Mobil starosta obce |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/274 |
17.12.2019 |
Služba |
Ing. Štefan Šesták - LONATER |
11957336 |
60,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/45 |
16.4.2012 |
Náplň do tlačiarne, výmena zdroja na PC |
MICOMP spol.s.r.o |
36589187 |
60,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/251 |
5.12.2023 |
Stol.kalendár - Erby + doprava 20 ks |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
60,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/146 |
8.8.2023 |
Na akciu-Deň obce - Chlieb konzum. KaB 900 g-10 ks |
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s. |
30414253 |
60,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/49 |
12.3.2024 |
Mobil starosta-08.02.2024-07.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/140 |
11.11.2012 |
Folklórne vystúpenie 11.11.2012 |
Folklórna skupina Hatalovčan |
42246709 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/69 |
15.6.2015 |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 2Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/111 |
18.9.2015 |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 3Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/164 |
15.12.2015 |
Trvalo vysvetľujúca tabuľa RCZ Žbince |
Ing.Dušan Grigeľ |
32682760 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/177 |
31.12.2015 |
Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/41 |
18.3.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/95 |
17.6.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/148 |
19.9.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/208 |
30.12.2016 |
Práce technika PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/7 |
20.1.2017 |
Nálepky Fúra 2017 200ks |
FÚRA s.r.o |
36211451 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/46 |
21.3.2017 |
Pracovná zdravotnýá služba PO |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/97 |
19.6.2017 |
Pracovná zdravotnýá služba PO 2Q |
Peter Vaľo |
41847164 |
60,00 EUR |