|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena  | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/203 | 22.10.2018 | Eset NOD 32 Antivirus | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/82 | 20.8.2014 | noze na kosačku | SUPA M arián predaj a servis | 11906022 | 71,34 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/11 | 17.2.2011 | Tlačivá | Tlačiareň MV SR Bratislava | 00735671 | 71,31 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/30 | 9.4.2014 | pevná linka | T- Slovak Telekom,a.s | 35763469 | 71,18 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/131 | 21.9.2015 | Výmena oleja a filtra OPEL | AUTOTIP | 35832789 | 71,15 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/151 | 31.12.2013 | Vyúčtovanie na 4 Q - SOcÚ Michalovce | Mesto Michalovce | 00325490 | 71,06 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/125 | 9.7.2018 | Výdaj recyklovaného materiálu -betón | CSM-STAV | 36206016 | 70,82 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/13 | 17.2.2011 | Povinné zmluvné poistenie- ZETOR ,MI-783AB | Alianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 70,54 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2024/269 | 6.12.2024 | Varič na víno | Jurhan s. r. o. | 47584360 | 70,05 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2011/45 | 28.3.2011 | Bezpečnostnotechnické služby 1Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/33 | 30.3.2012 | 1Q bezpečnosť | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/74 | 21.6.2012 | 1Q bezpečnosť | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/119 | 24.9.2012 | Služby bez. technika 3Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/156 | 18.12.2012 | 4Q bezpečnosť | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/32 | 18.3.2013 | bezpečnotechnické služby 1 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/65 | 18.6.2013 | bezpečnotechnické služby 2 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/103 | 25.9.2013 | bezpečnotechnické služby 1 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/135 | 9.12.2013 | Bezpečnostno technické služby 4 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/25 | 27.3.2014 | Bezpečnostnotechnické služby 1 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/59 | 20.6.2014 | Bezpečnostnotechnické služby 2 Q | Peter Vaľo | 41847164 | 70,00 EUR |