|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/129 |
10.6.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/182 |
10.8.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/219 |
11.9.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/241 |
12.10.2020 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/2 |
11.1.2021 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/71 |
15.6.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
52,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/63 |
17.6.2013 |
Pevná linka 5/2013 |
Slovak Telecom |
35763469 |
52,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/21 |
16.2.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
52,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/30 |
16.3.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
52,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/44 |
16.4.2012 |
Mobil starosta |
T- Slovak Telekom,a.s |
35763469 |
52,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/105 |
11.5.2020 |
Antibakteriálne hygienické rúško |
GUSTO Kids s.r.o. |
47600721 |
52,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/207 |
23.12.2016 |
Ročné vedenie účtu cenných papierov r.2016 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/220 |
29.12.2017 |
Ročné vedenie účtu majiteľa CP |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/261 |
31.12.2018 |
Poplatok za ročné vedenie účtu cenných papierov |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/281 |
31.12.2019 |
Poplatok za vedenie účtu |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/316 |
30.12.2020 |
Poplatok za ročné vedenie účtu CP |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
52,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2024/31 |
12.2.2024 |
Ceduľa POZOR mokrá podlaha 6 ks |
Fortel katalog s.r.o. |
26964333 |
52,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/78 |
4.5.2022 |
Pevná linka KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
52,02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/2 |
8.1.2013 |
Obecné noviny |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/138 |
9.12.2013 |
Obecné noviny na rok 2014 |
INPROST spol. s r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |