Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2021/283 24.11.2021 Školenie informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/311 20.12.2021 Školenie informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/327 30.12.2021 Oprava plachty na fontane Ľubomír Smoliga 32672471  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/257 21.11.2022 Stolové kalendáre LIM PO, s.r.o. 36498980  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/5 10.1.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-MZDY MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/7 12.1.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/70 27.4.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/110 15.6.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-Účtovníctvo MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/113 19.6.2023 Bankový poplatok za poskytnutie informácie nášmu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/222 27.10.2023 Školenie k informačnému systému URBIS-Mzdy MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/8 18.1.2024 Školenie k informačnému systému URBIS MADE spol. s r.o. 36041688  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/101 20.5.2024 Poplatok banky za poskytnutie informácie pre audít Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/141 6.8.2025 Poradenstvo za II.Q.2025 Gemini consult s.r.o. 46329692  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2025/148 1.9.2025 Školenie TSP Mgr. Marián Fečo 56025645  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/87 8.6.2016 Pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  59,77 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/160 31.8.2023 Workshop Lesná škôlka zážitkové učenie-NP PRIM SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA 42231825  59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/46 5.3.2024 Vlajka SR 80x120 cm exter. - 1 ks LIM PO, s.r.o. 36498980  59,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/22 17.3.2014 vrecia na odpad FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/143 4.9.2017 vrece na odpad FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/234 31.12.2017 Vrecia na komunálny odpad FÚRA s.r.o 36211451  59,40 EUR 
Nastavenia cookies