|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/180 |
16.11.2016 |
Mobil starosta |
Slovak Telecom |
35763469 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/109 |
27.6.2018 |
WC olej,tekute mydlo |
BRISTON s.r.o. |
45547921 |
49,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/85 |
15.7.2015 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/31 |
21.2.2011 |
Mobil starosta |
Slovak Telekom,a.s. |
35763 469 |
49,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF1990/266 |
28.12.2018 |
Akumulátor olovený 12V 18Ah |
Martin Peti - PEXTRA |
41508939 |
49,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/64 |
3.4.2020 |
Osvedčovacia kniha,potvrdenie o pobyte |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
49,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/74 |
16.5.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/253 |
17.12.2018 |
Poplatky za telekomunikačné služby mobil starosta |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/122 |
27.6.2019 |
Kancelárske potreby |
Paulina Ľudovit MIPA |
32687699 |
49,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/182 |
22.8.2022 |
Pevná linka KD,internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/190 |
5.9.2022 |
Pevná linka KD,internet |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/215 |
6.10.2022 |
Pevná linka obec, KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/241 |
4.11.2022 |
Pevná linka obec, KD |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/266 |
5.12.2022 |
Pevná linka obec, KD 11/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/288 |
4.1.2023 |
Pevná linka obec, KD 12/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/20 |
6.2.2023 |
Pevná linka KD-TERE-01/23,Internet-OcÚ-01/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/34 |
6.3.2023 |
Pevná linka KD-TERE-02/23,Internet-OcÚ-02/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/56 |
4.4.2023 |
Pevná linka KD-TERE-03/23,Internet-OcÚ-03/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/74 |
4.5.2023 |
Pevná linka KD-TERE-04/23,Internet-OcÚ-04/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2023/95 |
5.6.2023 |
Pevná linka KD-TERE-05/23,Internet-OcÚ-05/23 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
49,43 EUR |