Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/69 15.6.2015 Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 2Q 2015 Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/111 18.9.2015 Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 3Q 2015 Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/164 15.12.2015 Trvalo vysvetľujúca tabuľa RCZ Žbince Ing.Dušan Grigeľ 32682760  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/177 31.12.2015 Zabezpečenie prac.zdravotnej služby 4Q 2015 Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/41 18.3.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/95 17.6.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/148 19.9.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/208 30.12.2016 Práce technika PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/7 20.1.2017 Nálepky Fúra 2017 200ks FÚRA s.r.o 36211451  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/46 21.3.2017 Pracovná zdravotnýá služba PO Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/97 19.6.2017 Pracovná zdravotnýá služba PO 2Q Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/115 12.7.2017 poplatok k žiadosti pre audit Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/156 19.9.2017 Pracovná zdravotnýá služba PO 3Q Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/222 29.12.2017 Zabezpečenie činnosti pracovnej zdravotnej služby Peter Vaľo 41847164  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/108 4.7.2018 poplatok za podklady k auditu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/259 31.12.2018 Nalepky 2019 FÚRA s.r.o 36211451  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/206 3.10.2019 Poplatok pre poskytnutie informácie Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/238 8.10.2020 Poplatok za informácie k auditu Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/138 11.6.2021 Atrakcie MŠ paušál NPPRIM Bc. Stanka Bodnár 51590859  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/184 10.8.2021 Dobudovanie technickej infeaštrukrúry v obci - Drahoslava Dankaninová s.r.o. 53640691  60,00 EUR 
Nastavenia cookies