Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2022/197 12.9.2022 Mobil starosta Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/4 10.1.2023 Mobil starosta-08.12.22-07.01.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/24 10.2.2023 Mobil starosta-08.01.23-07.02.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/79 10.5.2023 Mobil starosta-08.04.23-07.05.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/105 12.6.2023 Mobil starosta-08.05.23-07.06.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/147 9.8.2023 Mobil starosta-08.07.23-07.08.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/176 12.9.2023 Mobil starosta-08.08.23-07.09.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/199 9.10.2023 Mobil starosta-08.09.23-07.10.23 Slovak Telekom, a.s. 35763469  41,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2011 4.1.2011 Maďarský guláš - občerstvenie stolnotenisový turnaj 2011 Eurest 31342809  40,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/56 8.4.2011 pevná linka obec Slovak Telekom,a.s. 35763 469  40,70 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/116 14.7.2017 Poplatok za potvrdenie k auditu za rok 2016 Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/107 29.6.2018 poplatok za podklady k auditu Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/213 14.10.2019 Poplatok za podklady k auditu Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/104 11.5.2020 Prevádzka mobilnej aplikácie 5,6 adsupra s.r.o. 50144839  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/252 20.10.2020 Zošívačka ,náplň do zošívačky Sponka s.r.o. 51132907  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/254 22.10.2020 Poplatok za podklady k auditu Poštová banka,a.s. 31340890  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/48 27.3.2023 Publikácia: Účtovné súvsťažnosti v samospráve Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/102 12.6.2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 5/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/127 10.7.2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 6/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/152 14.8.2023 Mesačný paušálny poplatok za mesiac 7/2023 PREMIUM BVK s.r.o. 52168956  40,00 EUR 
Nastavenia cookies