|  | Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena  | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/181 | 31.12.2015 | Vyúčtovanie  4Q SOÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 73,95 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/51 | 20.3.2019 | Zneškodnenie odpadu z vriec | FÚRA s.r.o | 36211451 | 73,92 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/292 | 31.12.2019 | Vyvoz odpadu z neoznačených vriec december 2019 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 73,92 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2015/99 | 18.8.2015 | Vyúčtovanie  služieb | Mesto Michalovce | 00325490 | 73,90 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/45 | 9.5.2013 | Pevná linka 4/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 73,82 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/205 | 16.9.2022 | Panelový XLR konektor 3 pólový 20 ks | Profi-DJ s.r.o. | 02927195 | 73,80 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/88 | 31.7.2012 | Doplatok za IIQ. 2012 - SOcÚ | Mesto Michalovce | 00325490 | 73,67 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2022/69 | 19.4.2022 | neoznačené vrecia 3/2022 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 73,14 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2019/211 | 11.10.2019 | Mobil starosta | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,99 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2017/58 | 11.4.2017 | Archivačná spona Miron2 | SPONKA SK,s.r.o. | 36613983 | 72,96 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/8 | 31.1.2012 | Vyúčtovanie el.energie garáž rok 2011 | COOP JEDNOTA Michalovce, spotrebné družstvo | 00169099 | 72,90 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/13 | 24.1.2023 | Utierky pap. Z-Z biele 2-vrs.-40 ks | MIPA MI, s.r.o. | 52696871 | 72,90 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2021/314 | 30.12.2021 | Ročné vedenie cených papierov | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 72,46 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/150 | 31.12.2013 | Pevná linka 12/2013 | Slovak Telecom | 35763469 | 72,31 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2013/117 | 31.10.2013 | Oprava chladničky CALEX C-450 | Kolesár Jozef -SERVISKOL | 35027045 | 72,12 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2018/10 | 24.1.2018 | Nálepky FURA | FÚRA s.r.o | 36211451 | 72,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2023/85 | 22.5.2023 | Vývoz odpadu z neoznačených vriec-04/2023 | FÚRA s.r.o | 36211451 | 72,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2012/129 | 16.10.2012 | Licencia softwaru NOD 32 | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2014/105 | 15.10.2014 | Antivirus na 24 mesiac | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | DF2016/168 | 20.10.2016 | NOD32  Antivirus na 24 mesiacov | DECENT SC. s.r.o. | 31685064 | 71,99 EUR |