Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2019/236 8.11.2019 Vodné,stočné ,obec, KD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  64,12 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/288 31.12.2019 Elektrina nedoplatok Východoslovenská energetika a.s. 44483767  63,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/31 18.2.2020 Žiarovka TIRPAK VLADIMÍR - VATI 35452722  63,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/96 5.9.2013 Pevná linka 8/2013 Slovak Telecom 35763469  63,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/132 14.7.2023 Vývoz odpadu z neoznačených vriec-06/2023 FÚRA s.r.o 36211451  63,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/74 5.7.2013 Pevná linka 6/2013 Slovak Telecom 35763469  62,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/40 11.4.2012 Vodné OcÚ,KD Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  62,87 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/7 10.2.2011 Mobil starosta obce Slovak Telekom, a.s. 35763 469  62,56 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/244 11.12.2018 Kazeta EPSON čierna,modrá,žltá,purpurová, DECENT SC. s.r.o. 31685064  62,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/162 20.7.2020 Pripojenie OM Žbince 126 Východoslovenská distribučná,a.s. 36599361  62,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/29 8.3.2013 Pevná linka obec a KD2/2013 Slovak Telecom 35763469  62,46 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/21 16.2.2016 Mobil starosta Slovak Telecom 35763469  62,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/68 5.4.2019 Zneškodnenie odpadu z vriec FÚRA s.r.o 36211451  62,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2012/161 25.12.2012 Inzercia WEB NEO Slovakia,s.r.o 46463127  62,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/40 19.2.2021 Respirátor FF bez výdychového ventilu UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388  61,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/201 9.10.2023 Čistiaci pad, zelený - pre čistiaci stroj-KD Stroje a vybavení s.r.o. 05595436  61,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/53 7.4.2016 Pevná linka obec,KD Slovak Telekom, a.s. 35763469  61,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/258 20.10.2021 Bluetooh adaptér Alza.sk s. r. o. 36562939  61,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/140 11.12.2013 Stolové kalendáre LIM PO, s.r.o. 36498980  61,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/92 6.5.2024 Doprava, manipulácia mechanickou rukou Godo s.r.o. 50478052  61,20 EUR 
Nastavenia cookies