Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2018/182 2.10.2018 Kontrola,servis tlakové skúšky hasiacich prístrojo Dušan Kudelás - SPAD požiarny servis 17197601  345,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/50 7.5.2013 Stravné lístky 5/2013 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  344,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2013/86 6.8.2013 Stravné lístky 8/2013 SODEXHO Pass SR,s.r.o 35741350  344,47 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2023/135 21.7.2023 Vyúčtovanie za II.Q/2023 SOÚ Mesto Michalovce 00325490  344,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/253 11.11.2022 Oprava mot. kosačky Ing. Štefan Šesták - LONATER 11957336  342,89 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/219 13.11.2018 Elektrina10/2018 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  341,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/229 31.12.2017 Elektrina KD Východoslovenská energetika a.s. 44483767  339,06 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2018/228 15.11.2018 Toner HP,modrý,žltý,červený DECENT SC. s.r.o. 31685064  336,35 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/128 14.6.2021 Výmena čerpadla + montáž medzikusu EUROPAD - požiarny servis s.r.o. 36573256  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2024/106 27.5.2024 Geometrický plán kat.úz. Žbince STREŇO - geodetické práce spol. s r.o. 45353221  336,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2016/92 14.6.2016 Materiál VPP PPG Deco Slovakia,s.r.o. 31633200  331,68 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/217 20.12.2017 montáž vianočného osvetlenia EDISON SK s.r.o. 46694447  331,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/307 16.12.2021 montáž vianočného osvetlenia a oprava verejného EDISON SK s.r.o. 46694447  331,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2020/79 11.3.2020 Termostatická hlavica Netatmo ,držiak Alza.sk s. r. o. 36562939  330,10 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2019/97 20.5.2019 Revízie plynových zariadení v KD a obecnom úrade Alena Copková 37318829  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/37 25.2.2021 Kniha s partnermi CBS spol.s.r.o 36754749  330,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2017/230 31.12.2017 Elektrina VO Východoslovenská energetika a.s. 44483767  328,81 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/1 17.1.2011 Splátka plyn - OcÚ SPP 35815256  327,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2022/252 11.11.2022 Uskladnenie zmiešaného odpadu zo stavieb a demolác JAREK, s.r.o. 46155180  326,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2015/171 28.12.2015 Vodné stočné do 17.12.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460  326,20 EUR 
Nastavenia cookies